2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責
工會組織和教育職工依照憲法和法律的規(guī)定行使民主權利,發(fā)揮國家主人翁的作用,通過各種途徑和形式,參與管理國家事務、管理經濟和文化事業(yè)、管理社會事務;協(xié)助人民政府開展工作,維護工人階級領導的、以工農聯(lián)盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。維護職工合法權益是工會的基本職責。工會在維護全國人民總體利益的同時,代表和維護職工的合法權益。工會動員和組織職工積極參加經濟建設,努力完成生產任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德、技術業(yè)務和科學文化素質,建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
?。ǘ┎块T決算單位構成
北京市總工會本級及9家下屬事業(yè)單位,分別為:北京市職工物價監(jiān)督總站、北京市工會干部學院(北京市總工會職工大學)、勞動人民文化宮、北京工人療養(yǎng)院,北京市工人北戴河療養(yǎng)院,北京職工體育服務中心、北京市職工服務中心(技術交流中心)、勞動午報社。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計13747.91萬元,其中:本年收入13389.05萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余358.85萬元。在本年收入中,財政撥款收入12055.23萬元,占收入合計的90.04%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業(yè)收入897.58萬元,占收入合計的6.70%;經營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入436.24萬元,占收入合計的3.26%。
2017年度本年支出合計12757.90萬元,其中:基本支出7189.59萬元,占支出合計的56.35%;項目支出5568.31萬元,占支出合計的43.65%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0;經營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。
2017年結余分配9.23萬元,年末結轉和結余980.78萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出11433.30萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出5573.12萬元,占本年財政撥款支出48.74%;教育支出3006.46萬元,占本年財政撥款支出26.30%;社會保障和就業(yè)支出1440.04萬元,占本年財政撥款支出12.60%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1407.01萬元,占本年財政撥款支出12.31%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2017年度決算5573.12萬元,比2017年年初預算減少395.33萬元,下降6.62%。其中:
“群眾團體事務”2017年度決算5573.12萬元,比2017年年初預算減少395.33萬元,下降6.62%。主要原因:本級項目支出減少。
2、“教育支出”2017年度決算3006.46萬元,比2017年年初預算減少121.85萬元,下降3.90%。其中:
“成人教育”2017年度決算56萬元,比2017年年初預算增加56萬元,增長100%。主要原因:人員增減變動引起。
“進修及培訓”2017年度決算2950.46萬元,比2017年年初預算減少177.85萬元,下降5.69%。主要原因:項目支出減少。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2017年度決算1440.04萬元,比2017年年初預算增加203.14萬元,增長16.42%。其中:
“行政事業(yè)單位離退休”2017年度決算1172.54萬元,比2017年年初預算減少64.36萬元,下降5.20%。主要原因:人員增減變動引起。
“撫恤”2017年度決算267.50萬元,比2017年年初預算增加267.50萬元,增長100%。主要原因:年中增加撫恤金預算。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017年度決算1407.01萬元,比2017年年初預算減少32.84萬元,下降2.28%。其中:
“醫(yī)療保障”2017年度決算1407.01萬元,比2017年年初預算減少32.84萬元,下降2.28%。主要原因:據(jù)實列支,人員增減變動引起。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
無
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出5974.83萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出1203.94萬元;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出136.1萬元;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出4634.79萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等支出0萬元。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況說明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,包括所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個財政補助事業(yè)單位。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2017年“三公”經費財政撥款決算數(shù)2.70萬元,比2017年“三公”經費財政撥款年初預算5.50萬元減少2.80萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)0萬元,比2017年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。
2.公務接待費。2017年決算數(shù)0.03萬元,比2017年年初預算數(shù)0.10萬元減少0.07萬元。2017年公務接待費主要用于公務接待。
3.公務用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)2.67萬元,比2017年年初預算數(shù)5.4萬元減少2.73萬元。其中,公務用車購置費2017年決算數(shù)0萬元,比2017年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。2017年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2017年決算數(shù)2.67萬元,比2017年年初預算數(shù)5.4萬元減少2.73萬元,主要原因:報廢一輛車。2017年公務用車運行維護費中,公務用車加油0.50萬元,公務用車維修1.35萬元,公務用車保險0.38萬元,公務用車其他支出0.44萬元。2017年公務用車保有量1輛,車均運行維護費2.67萬元。
二、機關運行經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計17.64萬元,比上年減少2.22萬元,增加原因:減少離退休人員公用經費。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2017年北京市總工會政府采購支出總額238.40萬元,其中:政府采購貨物支出92.37萬元,政府采購服務支出146.03萬元,政府采購工程支出0萬元。
四、國有資產占用情況
本單位無此項內容。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
為保證預算項目能夠平穩(wěn)、順利進行,提高工作質量和效率,北京市總工會對2017年度部門項目支出實施績效自評,14個項目中共有11個項目開展了績效評價,總金額為6016.88萬元,占總預算金額的96.06%。11個績效評價項目平均得分為91.51,優(yōu)秀率為72.7%。評價結果是項目績效目標設置比較明確合理,細化程度和量化程度較高,與項目實際內容、項目預算情況均相匹配;項目組織機構健全,職責分工較明確,業(yè)務過程管理相對規(guī)范;財務管理制度及措施比較健全,相應的審批程序履行到位,資金使用比較規(guī)范;年度項目基本完成了既定目標,產生了顯著的經濟社會效益及可持續(xù)影響效益。
二、困難職工幫扶資金項目績效評價報告
?。ㄒ唬┰u價對象概況
市級困難職工幫扶資金項目的設立與實施,體現(xiàn)了黨和政府對困難群體的關愛。工會幫扶工作已經有二十余年的傳統(tǒng),在市委市政府的關心支持下,幫扶項目不斷豐富、幫扶力度不斷增強。市總工會職工服務工作部圍繞困難職工需求,為困難職工解決生活、醫(yī)療等實際困難。目前幫扶工作的重心集中對全市在檔困難職工(低保及低收入家庭戶數(shù))實施慰問,包括兩大節(jié)日臨時生活補助和基本醫(yī)療補貼,向困難職工送去黨和政府的關懷和溫暖。
本項目申報預算總金額822萬元,實際使用821.92萬元,財政資金預算執(zhí)行率為99.99%。
項目資金全部用于北京市總工會2017年送溫暖活動,其中節(jié)日臨時生活補助724.2萬元、基本醫(yī)療補貼97.72萬元。2017年財政已將結余全部收回。
?。ǘ┰u價結論
經自評,該項目綜合評價得分95.2分,其中項目決策得分15分,項目管理得分29分,項目績效得分51.2分,績效級別評定為“優(yōu)秀”。
項目評分情況表

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1.對績效指標體系理解沒有充分到位,績效目標設定合理性存在一定的不足。
2.項目績效資料收集不夠完整,不能充分體現(xiàn)項目實施效果,影響整體項目效果評價。
3.對服務對象滿意度調查工作不夠細致。
雖然通過聘請第三方調查機構開展電話調查的形式,對我市困難職工進行了抽樣調查,但是樣本量少,調查未能夠充分展開。
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1.提高預算績效管理意識,增強對項目績效考評指標體系的理解,績效目標更加細化、量化,做到更容易衡量和考核。
2.加強項目可研性的前期分析,充分了解幫扶對象實際需求,制定具有指導性和可操作性計劃和方案。
3.注重項目績效資料的全面收集,并加強效果分析引用,充分體現(xiàn)項目實施效果,根據(jù)項目實際調整績效目標,準確歸集績效資料,保證項目效果評價的客觀性。
4.充分開展?jié)M意度調查工作,根據(jù)項目特定的服務對象確定調查范圍和調查數(shù)量、方式、方法,充分體現(xiàn)滿意度指標。