目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門職能
北京市檔案局(館)是北京市委直屬事業(yè)單位,正局級機(jī)構(gòu),參照公務(wù)員法管理。主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國家關(guān)于檔案工作的法律、法規(guī)和政策;負(fù)責(zé)起草檔案工作方面地方性法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)草案,編制檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)縣檔案局(館)、市屬機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織檔案工作;統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督指導(dǎo)本市各級各類檔案館的設(shè)置和館舍建設(shè);負(fù)責(zé)檔案行政執(zhí)法工作;統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督指導(dǎo)本市檔案信息化建設(shè),對檔案信息資源進(jìn)行有效整合、系統(tǒng)管理、共享共用;接收和征集對國家和社會有保存價值的檔案;按照規(guī)定對所保存的檔案進(jìn)行整理和保管;開發(fā)檔案資源為社會提供服務(wù),提供政府公開信息查服務(wù);組織指導(dǎo)檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳,組織開展檔案工作的國內(nèi)外交流活動;負(fù)責(zé)本市檔案人才隊(duì)伍的宏觀管理;完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)情況
我局本級內(nèi)設(shè)21個職能處室和機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會。21個職能處室分別為辦公室(保密處)、綜合研究處、監(jiān)督指導(dǎo)一處、監(jiān)督指導(dǎo)二處、區(qū)縣業(yè)務(wù)處、法規(guī)處、科研教育處、數(shù)字資源管理處、信息技術(shù)處、接收征集處、整理編目處、技術(shù)保護(hù)處、保管處、利用處、開放鑒定處、編研處、展覽陳列處、行政管理處、設(shè)備處、保衛(wèi)處、人事處。所屬三個預(yù)算單位,分別是全額預(yù)算單位北京市檔案干部教育中心、全額預(yù)算單位北京市檔案局老干部活動站、差額預(yù)算單位《北京檔案》雜志社。所屬一個經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位,北京市檔案事業(yè)服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制288人,實(shí)有人數(shù)238人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入、支出總計(jì)36,236.42萬元,比上年增加10,772.81萬元,增長42.31%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)26,571.27萬元,比上年增加2,012.60萬元,增長8.2%,其中:財(cái)政撥款收入26,457.67萬元,占收入合計(jì)的99.57%;事業(yè)收入17.33萬元,占收入合計(jì)的0.07%;經(jīng)營收入95.28萬元,占收入合計(jì)的0.36%;其他收入1萬元。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)22,702.75萬元,比上年增加7592.62萬元,增長50.25%,其中:基本支出8,161.74萬元,占支出合計(jì)的35.95%;項(xiàng)目支出14,465.17萬元,占支出合計(jì)的63.72%;經(jīng)營支出75.84萬元總支出的0.33%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)35,978.63萬元,比上年增加10,765.50萬元,增長42.70%。主要原因是檔案館新館建設(shè)經(jīng)費(fèi)和北京數(shù)字檔案館(電子文件中心)建設(shè)項(xiàng)目支出增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,615.05萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出18,314.68萬元,占本年財(cái)政撥款支出80.98%;教育支出4.22萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.02%;文化體育與傳媒支出358.74萬元,占本年財(cái)政撥款支出1.59%;社會保障和就業(yè)支出933.26萬元,占本年財(cái)政撥款支出4.13%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出443.93萬元,占本年財(cái)政撥款支出1.96%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,560.22萬元,占本年財(cái)政撥款支出11.32%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2018年度決算18,314.68萬元,比2018年年初預(yù)算增加614.32萬元,增長3.47%。其中:
"檔案事務(wù)"2018年度決算18,314.68萬元,比2018年年初預(yù)算增加614.32萬元,增長3.47%。主要原因是北京市檔案館新館工程支出以及增加新館檔案展覽項(xiàng)目。
2、"教育支出"2018年度決算4.22萬元,比2018年年初預(yù)算減少11.88萬元,減少73.79%。其中:
"培訓(xùn)支出"2018年度決算4.22萬元,比2018年年初預(yù)算減少11.88萬元,減少73.79%。主要原因:加強(qiáng)培訓(xùn)費(fèi)管理,提高培訓(xùn)效率和質(zhì)量,減少在單位外培訓(xùn),節(jié)約了培訓(xùn)費(fèi)開支。
3、"文化體育與傳媒支出"2018年度決算358.74萬元,比2018年年初預(yù)算增加358.74,增長100%。其中:
"其他文化支出"2018年度決算358.74萬元,比2018年年初預(yù)算增加358.74,增長100%。主要原因:增加北京數(shù)字檔案館(電子文件中心)建設(shè)項(xiàng)目支出。
4、"社會保障和就業(yè)支出"2018年度決算933.26萬元,比2018年年初預(yù)算減少18.66萬元,減少1.96%。其中:
"事業(yè)單位離退休"2018年度決算219.18萬元,比2018年年初預(yù)算增加21.53萬元,增加10.89%。主要原因:退休人員增加。
"機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出"2018年度決算510.45萬元,比2018年年初預(yù)算減少29.32萬元,減少5.43%。主要原因:在職人員正常減少。
"機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出"2018年度決算203.63萬元,比2018年年初預(yù)算減少10.86萬元,減少5.06%。主要原因:在職人員正常減少。
5、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"2018年度決算443.93萬元,比2018年年初預(yù)算減少51.74萬元,減少10.44%。其中:
"事業(yè)單位醫(yī)療"2018年度決算443.93萬元,比2018年年初預(yù)算減少51.74萬元,減少10.44%。主要原因是在職人員減少。
6、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2018年度決算2,560.22萬元,比2018年年初預(yù)算增加2,560.22萬元,增長100%。其中:
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"2018年度決算2,560.22萬元,比2018年年初預(yù)算增加2,560.22萬元,增長100%。主要原因是檔案館新館基建支出增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8,153.05萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)40.82萬元,比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算65.3萬元減少24.48萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)25.34萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)33.74萬元減少8.4萬元。主要原因:出國人員與出訪國家比預(yù)算減少;2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于安排出訪喀麥隆參加國際檔案理事會大會,隨國家局赴英國參加培訓(xùn)15天,隨中國檔案學(xué)會赴臺灣交流等方面;2018年組織因公出國(境)團(tuán)組1批次隨團(tuán)2批次,共計(jì)7人次,人均因公出國(境)費(fèi)用3.62萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.71萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)3.2萬元減少2.49萬元。主要原因:貫徹中央和市政府有關(guān)厲行節(jié)約加強(qiáng)預(yù)算管理的精神,壓縮了支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待接待外省及本市檔案人員業(yè)務(wù)交流。公務(wù)接待11批次,公務(wù)接待191人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)14.77萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)28.36萬元減少13.59萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)14.77萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)28.36萬元減少13.59萬元,主要原因:維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及其他費(fèi)用均比預(yù)算有所減少。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油1萬元,公務(wù)用車維修2.99萬元,公務(wù)用車保險(xiǎn)4.35萬元,公務(wù)用車其他支出6.43萬元。2018年公務(wù)用車保有量12輛(公務(wù)用車賬面數(shù)17輛,有5輛公務(wù)用車已由管理部門回收,尚未完結(jié)資產(chǎn)處置手續(xù)),車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.23萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)1360.76萬元,比上年增加38.24萬元,增加原因:主要是檔案館新館開辦相關(guān)支出增加;檔案館舊址物業(yè)管理費(fèi)及維修費(fèi)增加。
三、政府采購支出情況
2018年北京市檔案局政府采購支出總額178.73萬元,其中:政府采購貨物支出152.30萬元,政府采購服務(wù)支出26.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額75.36萬元,占政府采購支出總額的42.16%,其中:授予小微企業(yè)合同金額69.32萬元,占政府采購支出總額的38.79%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額16406.96萬元,其中:汽車17輛(公務(wù)用車賬面數(shù)17輛實(shí)有數(shù)12輛,有5輛公務(wù)用車已由管理部門回收,尚未完結(jié)資產(chǎn)處置手續(xù)),352.83萬元(按17輛計(jì)算);單價100萬元以上的專用設(shè)備5臺(套),1043.37萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算191.90萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù):是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用,根據(jù)實(shí)際需要,把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng),按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān),并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市檔案局對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價,評價項(xiàng)目15個,占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%,涉及金額887.58萬元。評價結(jié)果是:15個項(xiàng)目中除個別項(xiàng)目因預(yù)算編制偏差導(dǎo)致實(shí)際執(zhí)行時經(jīng)費(fèi)略有不足外,其他項(xiàng)目均本著節(jié)約原則有效控制產(chǎn)出成本,各項(xiàng)任務(wù)產(chǎn)出完成情況較好。通過項(xiàng)目實(shí)施順利實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo),加強(qiáng)了其所保存的檔案材料的整理和保管,推進(jìn)并加強(qiáng)了檔案館重點(diǎn)檔案目錄體系建設(shè)豐富了檔案館館藏,并進(jìn)一步保障了檔案館網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行、提升了公開信息查詢服務(wù)等職能,在各方面發(fā)揮了較為顯著的社會效益及可持續(xù)影響。本次評價過程中,我們選取了1個項(xiàng)目實(shí)施普通程序評價,14個項(xiàng)目實(shí)施簡易程序評價。經(jīng)過評價,15個項(xiàng)目中評價得分在90分(含90分)以上的11個、評價得分在75-90分(含75分)的4個,平均得分92.75分,整體評價等級為優(yōu)秀。
二、檔案信息化運(yùn)維績效評價報(bào)告
(一)評價對象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
北京市檔案局(以下簡稱"檔案局")為支撐局館網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、檔案數(shù)據(jù),保障檔案館內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行,保證各應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程暢通,不斷提高檔案館信息化運(yùn)維服務(wù)水平,采用運(yùn)維外包的方式,委托第三方進(jìn)行相關(guān)設(shè)備的安全管理及日常維護(hù),以保障系統(tǒng)與基礎(chǔ)硬件安全等。因此檔案局向財(cái)政部門申報(bào)該項(xiàng)目預(yù)算。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
檔案局信息技術(shù)處負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施,包括前期招標(biāo)計(jì)劃及招標(biāo)技術(shù)文件的制定、網(wǎng)站與服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備定期巡檢及突發(fā)事項(xiàng)應(yīng)急處理、合同簽訂與服務(wù)費(fèi)支付請示工作等,財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)核對服務(wù)費(fèi)支付請示與服務(wù)費(fèi)支付工作。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容
檔案信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目主要包括以下七個方面的內(nèi)容:安全運(yùn)維、基礎(chǔ)運(yùn)維、硬件設(shè)備維保、辦公應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維、局館互聯(lián)、檔案業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維、涉密網(wǎng)及涉密視頻會議系統(tǒng)維護(hù)。
4.項(xiàng)目資金情況
該項(xiàng)目年初預(yù)算申請金額319.31萬元,批復(fù)金額319.31萬元。項(xiàng)目執(zhí)行過程中,因檔案局總體工作安排調(diào)整,未進(jìn)行系統(tǒng)搬遷,信息技術(shù)處于2018年6月28日提出了預(yù)算調(diào)整申請,對預(yù)算中涉及搬遷調(diào)試等部分經(jīng)費(fèi)予以調(diào)減,并獲取領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),調(diào)整后預(yù)算金額298.88萬元,調(diào)整減少金額20.43萬元。
截至2018年12月31日,項(xiàng)目按計(jì)劃完成預(yù)期任務(wù),項(xiàng)目實(shí)際支出297.82萬元,與調(diào)整后預(yù)算相比,結(jié)余1.06萬元,資金執(zhí)行率為99.65%。
5.績效目標(biāo)
項(xiàng)目總體目標(biāo)。該項(xiàng)目主要支撐檔案局局館網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、檔案數(shù)據(jù)及相關(guān)設(shè)備的安全管理及日常維護(hù),采用運(yùn)維外包的方式,使用服務(wù)商駐場服務(wù)、定期巡檢、應(yīng)急響應(yīng)、硬件維保、信息系統(tǒng)維護(hù)服務(wù),不斷提高局館的信息化運(yùn)維服務(wù)水平。具體績效目標(biāo)設(shè)定如下。
數(shù)量目標(biāo):安全運(yùn)維方面,完成12次安全巡檢、1次脆弱性檢查、1次安全加固、1次滲透測試、升級安全設(shè)備特征庫、防病毒軟件升級替換、2次應(yīng)急響應(yīng)、每月2次安全通告、1次安全咨詢等;基礎(chǔ)運(yùn)維方面,保障局館600余臺終端設(shè)備、72臺網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、289個網(wǎng)絡(luò)信息點(diǎn)連接暢通;硬件維保方面,提交12個月的巡檢報(bào)告:內(nèi)容包括服務(wù)器巡檢、性能檢測、故障排查;磁盤陣列性能檢測、故障分析;磁帶庫環(huán)境、硬件檢測、軟件維護(hù);硬件備品備件數(shù)量、型號維護(hù)清單、應(yīng)急服務(wù)維護(hù)清單;辦公應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維方面,對各信息系統(tǒng)進(jìn)行12個月的每月巡檢、維護(hù)及分析報(bào)告;檔案業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維方面,對系統(tǒng)分別巡檢12次;按需提供應(yīng)急服務(wù)、日常系統(tǒng)故障處理、性能調(diào)優(yōu)、數(shù)據(jù)維護(hù)、系統(tǒng)備份工作、7×24小時電話技術(shù)支持及現(xiàn)場咨詢研討服務(wù)等。
質(zhì)量目標(biāo):安全運(yùn)維方面,保證安全巡檢、脆弱性檢查、安全加固、滲透測試、安全通告、安全咨詢等工作在約定期限內(nèi)完成,保證通過3級信息系統(tǒng)的安全等級復(fù)測評工作;基礎(chǔ)運(yùn)維方面,局館所有終端設(shè)備無故障率保持在90%以上,網(wǎng)絡(luò)連通性保持95%以上,保障機(jī)房設(shè)備無故障運(yùn)行,局館信息化資產(chǎn)臺賬明晰;辦公應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維及檔案業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維等方面,保證系統(tǒng)平穩(wěn)安全有效運(yùn)行。
時效目標(biāo):安全運(yùn)維方面,網(wǎng)絡(luò)不間斷運(yùn)行時間不短于24小時/天、各類故障解決時間短于2小時、網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)速度保證2小時內(nèi)解決,保證及時應(yīng)急響應(yīng),響應(yīng)時間1小時,更換配件時間4小時,1級事件響應(yīng)小于1小時,2級事件響應(yīng)時間小于4小時,3級事件響應(yīng)時間小于24小時;硬件維保方面,保證提供7×24小時的實(shí)時故障響應(yīng)。在出現(xiàn)硬件故障的2小時內(nèi)必須給予響應(yīng),4小時內(nèi)保障硬件出庫到達(dá),8小時內(nèi)恢復(fù)運(yùn)行;辦公應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維方面,保證提供7×24小時的實(shí)時故障響應(yīng)。在出現(xiàn)系統(tǒng)軟件及應(yīng)用軟件等系統(tǒng)故障的2小時內(nèi)必須給予響應(yīng),8小時內(nèi)恢復(fù)運(yùn)行;檔案業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維方面,各系統(tǒng)不間斷運(yùn)行時間不短于90天,保證15分鐘內(nèi)應(yīng)急響應(yīng),2小時內(nèi)到現(xiàn)場,普通故障2小時內(nèi)修復(fù),重大故障2天內(nèi)修復(fù)等。
成本目標(biāo):通過公開招標(biāo)方式,保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行過程更加公開、透明,增加投標(biāo)商的數(shù)量,增強(qiáng)競爭程度,從而引進(jìn)質(zhì)優(yōu)價廉產(chǎn)品,降低采購成本。
經(jīng)濟(jì)效益:保障各信息系統(tǒng)及其依托的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、存儲設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,降低安全風(fēng)險(xiǎn),及時處置應(yīng)急事件,有利于提高北京市檔案局(館)的整體信息化運(yùn)維管理水平。
社會效益:保障信息化基礎(chǔ)環(huán)境的安全穩(wěn)定,為局館工作人員提供高效的辦公環(huán)境,為公眾查閱檔案信息和提供檔案服務(wù)提供良好環(huán)境。保證服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備正常運(yùn)行、性能穩(wěn)定,保障數(shù)據(jù)安全,有利于檔案數(shù)據(jù)的長期保存,為社會提供檔案利用服務(wù)提供技術(shù)保障。
環(huán)境效益:有利于環(huán)境保護(hù),避免大量紙質(zhì)資料的反復(fù)使用浪費(fèi),減少電子設(shè)備污染。將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會與自然環(huán)境可持續(xù)共生發(fā)展的程度在原有基礎(chǔ)上有較大的提升。
可持續(xù)影響效益:項(xiàng)目的實(shí)施完善現(xiàn)有信息安全保障體系,滿足了市檔案局的安全需求,同時符合了國家的相關(guān)安全要求。保證檔案館運(yùn)維項(xiàng)目的所有設(shè)備可以正常穩(wěn)定的運(yùn)行,并且有利于傳統(tǒng)檔案的保護(hù)和利用、電子政務(wù)系統(tǒng)更深入的發(fā)展。
服務(wù)對象滿意度:通過業(yè)務(wù)信息安全的提升,有助于提高業(yè)務(wù)處理的安全性和可靠性,進(jìn)而提升服務(wù)效率、提高社會公眾滿意率,提升檔案局公眾形象。
(二)評價結(jié)論
通過評價,該項(xiàng)目綜合得分93分,項(xiàng)目綜合績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分,評價得分14分。該項(xiàng)目總體目標(biāo)和具體績效目標(biāo)比較明確;項(xiàng)目目標(biāo)符合檔案局實(shí)際信息安全需求及國家、北京市相關(guān)文件規(guī)定,且與項(xiàng)目單位的部門職責(zé)相符,項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置合理。項(xiàng)目的設(shè)立以國家及北京市相關(guān)政策文件為基礎(chǔ),決策依據(jù)比較充分。項(xiàng)目申報(bào)、評審、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法,決策程序規(guī)范。
項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分,評價得分29分。項(xiàng)目資金分配符合相關(guān)制度文件的要求;項(xiàng)目資金到位及時、足額;項(xiàng)目能夠按照預(yù)算和計(jì)劃??顚S?,資金使用比較規(guī)范;項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度比較健全,財(cái)務(wù)資料較為完整,會計(jì)核算比較規(guī)范;項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全,分工比較明確;項(xiàng)目管理制度比較健全,執(zhí)行較為有效。
項(xiàng)目績效方面。該指標(biāo)分值55分,評價得分50分。項(xiàng)目基本按照計(jì)劃執(zhí)行,產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量與計(jì)劃基本保持一致;項(xiàng)目社會效益比較顯著。
(三)存在問題
無。
(四)建議
無。