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北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳2018年度部門決算

日期:2019-08-29 10:00    來源:北京市人民代表大會常務(wù)委員會

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目錄

  第一部分 2018年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  十、政府采購情況表

  十一、政府購買服務(wù)支出情況表

  第二部分 2018年度部門決算說明

  第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

  第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

  北京市人民代表大會常務(wù)委員會是北京市人民代表大會的常設(shè)機關(guān),對北京市人民代表大會負(fù)責(zé)并報告工作。本屆市人民代表大會是第十五屆人民代表大會,經(jīng)全國人民代表大會常務(wù)委員會依法確定,北京市人民代表大會的代表總名額為781名,現(xiàn)實有代表759名。北京市人民代表大會常務(wù)委員會為市人大代表依法行使職權(quán)、履行職務(wù)和開展活動提供服務(wù)和保障。

  北京市人民代表大會常務(wù)委員會下設(shè)辦公廳、法制辦公室、內(nèi)務(wù)司法辦公室、財政經(jīng)濟辦公室、教育科技文化衛(wèi)生體育辦公室、城市建設(shè)環(huán)境保護辦公室、農(nóng)村辦公室、民族宗教僑務(wù)辦公室、研究室、代表聯(lián)絡(luò)室和人事室等工作機構(gòu),下設(shè)預(yù)算工作委員會。2019年1月,北京市十五屆二次人代會決定設(shè)立社會建設(shè)工作委員會。

  2018年,納入本部門決算范圍的獨立核算單位共2家,包括:北京市人大常委會本級、北京市人大代表服務(wù)中心。由于北京市民主法制干部培訓(xùn)基地納入轉(zhuǎn)制范圍,未納入本部門2018年決算范圍,其當(dāng)年基本建設(shè)類項目的財政撥款收支情況由北京市人大常委會辦公廳財務(wù)處代編差額調(diào)整表方式予以反映。

  (二)人員構(gòu)成情況

  本部門行政編制252人,實有人數(shù)220人;事業(yè)編制113人,實有人數(shù)66人。

  二、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收、支總計21038.80萬元,比上年增加2322.46萬元,增長12.41%。

  (一)收入決算說明

  2018年度本年收入合計19943.77萬元,比上年增加2181.20萬元,增長12.28%,其中:財政撥款收入19842.65萬元,占收入合計的99.49%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;經(jīng)營收入96.69萬元,占收入合計的0.49%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入4.43萬元,占收入合計的0.02%。

  (二)支出決算說明

  2018年度本年支出合計17769.82萬元,比上年增加1306.97萬元,增長7.94%,其中:基本支出10947.75萬元,占支出合計的61.61%;項目支出6729.99萬元,占支出合計的37.87%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出92.08萬元,占支出合計的0.52%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收、支總計20070.46萬元,比上年增加1792.07萬元,增長9.80%。主要原因:根據(jù)人大履職工作需要而增加的經(jīng)費投入。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17677.71萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出15521.12萬元,占本年財政撥款支出87.80%; 教育支出173.21萬元,占本年財政撥款支出0.98%;社會保障和就業(yè)支出1497.44萬元,占本年財政撥款支出8.47%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出485.94萬元,占本年財政撥款支出2.75%。

  (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.“一般公共服務(wù)支出”2018年度決算15521.12萬元,比2018年年初預(yù)算增減少75.21萬元,下降0.48%。其中:

  “人大事務(wù)”2018年度決算15464.95萬元,比2018年年初預(yù)算減少131.38萬元,下降0.84%。主要原因:落實中央八項規(guī)定,壓縮一般性支出。

  “統(tǒng)計信息事物”2018年度決算56.17萬元,2018年年初無預(yù)算。主要原因:支付“北京市選民登記信息管理系統(tǒng)建設(shè)項目”尾款。

  2.“教育支出”2018年度決算173.21萬元,比2018年年初預(yù)算減少108.59萬元,下降38.53%。其中:

  “進修及培訓(xùn)”2018年度決算173.21萬元,比2018年年初預(yù)算減少108.59萬元,下降38.53%。主要原因:落實中央八項規(guī)定,嚴(yán)控培訓(xùn)費支出。

  3.“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算1497.44萬元,比2018年年初預(yù)算增加0.52萬元,上升0.03%。其中:

  “行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算1454.81萬元,比2018年年初預(yù)算減少42.11萬元,下降2.8%。主要原因:市社保中心12月份養(yǎng)老保險未劃款。

  “撫恤”2018年度決算42.63萬元,2018年年初無預(yù)算。主要原因:支付死亡人員撫恤和喪葬費。

  4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度決算485.94萬元,比2018年年初預(yù)算增加26.24萬元,增長5.71%。其中:

  “行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算485.94萬元,比2018年年初預(yù)算增加26.24萬元,增長5.71%。主要原因:跨年度支付2017年度部分醫(yī)療保險。

  五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  本年度無此項支出。

  六、財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10947.72萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

  一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

  “三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)584.01萬元,比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算767.45萬元減少183.44萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)160.06萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)180.45萬元減少20.39萬元。主要原因:根據(jù)中央八項規(guī)定,從嚴(yán)從緊控制因公出國(境)人數(shù)、范圍及規(guī)模;2018年因公出國(境)費用主要用于與國外地方議會間的友好交流及立法培訓(xùn)等方面,2018年組織因公出國(境)團組13個、38人次,人均因公出國(境)費用4.21萬元。

  2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)14.14萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)103.18萬元減少89.04萬元。主要原因:落實中央八項規(guī)定,外省市人大來京學(xué)習(xí)、考察批次和人次減少所致。2018年公務(wù)接待費主要用于內(nèi)外事接待食宿費補貼及按規(guī)定向外賓贈送的外事禮品支出等。2018年內(nèi)事公務(wù)接待77批次,471人次;外事公務(wù)接待13批次,120人次。

  3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)409.80萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)483.82萬元減少74.02萬元。其中,公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)150.82萬元,與2018年年初預(yù)算數(shù)一致。2018年購置10輛,車均購置費15.08萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)258.98萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)333.00萬元減少74.02萬元,主要原因:落實中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公車運維等一般性支出。2018年公務(wù)用車運行維護費中,公務(wù)用車加油100.21萬元,公務(wù)用車維修61.46萬元,公務(wù)用車保險53.98萬元,公務(wù)用車其他支出43.33元。2018年公務(wù)用車保有量121輛,車均運行維護費2.14萬元。

  二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,合計1728.94萬元,比上年減少161.14萬元,減少原因:一是落實厲行勤儉節(jié)約要求,嚴(yán)格控制差旅費、培訓(xùn)費等一般性支出;二是2018年除涉及安全隱患外,未對原辦公樓及相關(guān)附屬設(shè)施進行大項維修改造。

  三、政府采購支出情況

  2018年北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳政府采購支出總額2495.96萬元,其中:政府采購貨物支出241.80萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出2254.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額880.67萬元,占政府采購支出總額的35.28%,其中:授予小微企業(yè)合同金額831.81萬元,占政府采購支出總額的33.32%。

  四、國有資產(chǎn)占用情況

  固定資產(chǎn)總額43846.23萬元,其中:汽車121輛,3164.99萬元;單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套),0萬元。

  五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

  本年無此項支出。

  六、政府購買服務(wù)支出說明

  2018年本部門政府購買服務(wù)決算2133.20萬元。

  七、專業(yè)名詞解釋

  1.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  2.機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  3.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  4.政府購買服務(wù):是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用,根據(jù)實際需要,把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān),并根據(jù)合同約定向其支付費用。

  5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分  2018年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  2019年,北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳對2018年度部門項目支出實施績效評價,評價項目21個,占部門項目總數(shù)的30%,涉及金額3879.96萬元。其中,對1個項目進行了普通程序評價,對20個項目進行了簡易程序評價。21個項目的評價均分為91.92分,評價等級為優(yōu)秀。其中,17個項目得分在90分以上,優(yōu)秀率為80.95%;4個項目得分在85-90分之間,良好率19.05%??偟膩砜?,納入績效評價的21個項目,立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定,績效目標(biāo)真實、合理;項目業(yè)務(wù)管理制度較為健全,業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較強,各項業(yè)務(wù)工作有序開展;財務(wù)管理制度較為規(guī)范,建立有相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段,有效防控了各類財務(wù)風(fēng)險;任務(wù)完成質(zhì)量較高,時效性較強,產(chǎn)出效果完成情況良好,基本達到了進一步堅持和完善人民代表大會制度,支持、規(guī)范和保證人大代表依法履行職責(zé)和行使權(quán)力的預(yù)期效果,同時保障了市人大常委會機關(guān)有關(guān)工作的正常開展。

  二、預(yù)決算初審經(jīng)費項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  1.項目概況

  根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第二十二條第二條規(guī)定:省、自治區(qū)、直轄市人民代表大會有關(guān)專門委員會對本級預(yù)算草案初步方案及上一年預(yù)算執(zhí)行情況、本級預(yù)算調(diào)整初步方案和本級決算草案進行初步審查,提出初步審查意見。

  第四十四條第二款規(guī)定:省、自治區(qū)、直轄市政府財政部門應(yīng)當(dāng)在本級人民代表大會會議舉行的三十日前,將本級預(yù)算草案的初步方案提交本級人民代表大會有關(guān)專門委員會進行初步審查。

  第七十八條第二款規(guī)定:省、自治區(qū)、直轄市政府財政部門應(yīng)當(dāng)在本級人民代表大會常委會舉行會議審查和批準(zhǔn)本級決算草案的三十日前,將上一年度本級決算草案提交本級人民代表大會有關(guān)專門委員會進行初步審查。

  同時根據(jù)《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》第十六條規(guī)定:國務(wù)院和縣級以上地方各級人民政府應(yīng)當(dāng)在每年六月至九月期間,向本級人民代表大會常務(wù)委員會報告本年度上一階段國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況。

  北京市人大財政經(jīng)濟委員會(以下簡稱:市財經(jīng)委員會)承擔(dān)了北京市人民代表大會審查批準(zhǔn)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃草案和財政預(yù)算草案的有關(guān)工作,市人大財經(jīng)辦是北京市人民代表大會常務(wù)委員會的工作機構(gòu),也是市財經(jīng)委員會的辦事機構(gòu)。市人大財經(jīng)辦在市財經(jīng)委員會工作職責(zé)內(nèi)開展日常工作。

  市人大財經(jīng)辦根據(jù)法律規(guī)定,每年度依法履行職責(zé)。召開以下3次會議內(nèi)容:

  (1)在市人民代表大會會議舉行的30日前,市財經(jīng)委員會召開會議,對預(yù)算執(zhí)行情況和市級預(yù)算草案初步方案,以及市總預(yù)算的報告進行初步審查。

  (2)市人大常委會應(yīng)當(dāng)在每年7月底前聽取市人民政府關(guān)于上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告。市財經(jīng)委員會應(yīng)當(dāng)在每季度終了后,聽取市人民政府財政部門關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況的報告。

  (3)市財經(jīng)委員會在市人大常委會舉行會議審查和批準(zhǔn)市級決算草案的30日前,對上一年度市級決算草案進行初步審查。

  2018年度市人大財經(jīng)辦依法履職作具體工作,通過組織實施預(yù)決算初審經(jīng)費項目,確保市財經(jīng)委員會依法履行職責(zé),完成召開2017年北京市級決算草案初審會議、2018年上半年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況會議、2019年預(yù)算草案初步方案和計劃草案初審會議。

  2.項目資金情況

  (1)預(yù)算批復(fù)情況及資金組成

  為保證會議工作順利舉行,圓滿完成會議預(yù)定的各項議程。根據(jù)《北京市財政局關(guān)于批復(fù)北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳2018年預(yù)算的函》(京財黨政群指〔2018〕2號),2018年部門預(yù)算實際安排預(yù)決算初審經(jīng)費共計52.60萬元,主要是用于會議費、辦公費、委托業(yè)務(wù)費的經(jīng)費保障。

  (2)預(yù)算資金執(zhí)行情況

  2018年部門預(yù)算共安排預(yù)決算初審經(jīng)費52.60萬元,全部為財政資金,實際支出47.59萬元,結(jié)余資金5.01萬元,預(yù)算資金執(zhí)行率為90.48%。具體為:

 ?、僖罁?jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第四十四條:“省、自治區(qū)、直轄市政府財政部門應(yīng)當(dāng)在本級人民代表大會會議舉行的三十日前,將本級預(yù)算草案的初步方案提交本級人民代表大會有關(guān)專門委員會進行初步審查?!钡囊?guī)定,財經(jīng)委員會第三次會議對2017年度預(yù)算執(zhí)行情況和2018年度市級預(yù)算草案初步方案,以及市總預(yù)算的報告進行初步審查。預(yù)算經(jīng)費12.40萬元,實際支出8.87萬元。

 ?、诟鶕?jù)《北京市預(yù)算審查監(jiān)督條例》第二十二條:“市人大常委會應(yīng)當(dāng)在每年7月底前聽取市人民政府關(guān)于上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告?!钡囊?guī)定,財經(jīng)委員會第四次會議聽取市人民政府財政部門關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況的報告。預(yù)算經(jīng)費12.40萬元,實際支出8.53萬元。

 ?、垡罁?jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第七十八條:“省、自治區(qū)、直轄市政府財政部門應(yīng)當(dāng)在本級人民代表大會常務(wù)委員會舉行會議審查和批準(zhǔn)本級決算草案的三十日前,將上一年度本級決算草案提交本級人民代表大會有關(guān)專門委員會進行初步審查。”的規(guī)定,財經(jīng)委員會第七次會議對2019年度計劃、預(yù)算草案進行初步審查。預(yù)算經(jīng)費27.80萬元,實際支出30.19萬元。

  3. 項目整體績效目標(biāo)

  2018年度市人大財經(jīng)辦依法履職作具體工作,通過組織實施預(yù)決算初審經(jīng)費項目,確保市財經(jīng)委員會依法履行職責(zé)。

  (1)按照預(yù)算法、監(jiān)督法、北京市預(yù)算審查監(jiān)督條例等法律規(guī)定,對計劃、預(yù)算的半年執(zhí)行情況、上年度決算、下一年度計劃、預(yù)算安排等情況召開會議,進行初步審查。

  (2)提出市人大財經(jīng)委員會對預(yù)算、決算的初步審查意見,對計劃、預(yù)算執(zhí)行情況提出意見和建議,為北京市人民代表大會順利批準(zhǔn)計劃、預(yù)算草案,北京市人民代表大會常委會順利批準(zhǔn)市級決算做好準(zhǔn)備。

  (二)評價結(jié)論

  經(jīng)專家評議,2018年度北京市人大常委會辦公廳預(yù)決算初審經(jīng)費項目綜合評價得分91.70分,其中項目決策13.76分,項目管理27.42分,項目績效50.52分,績效級別評定為"優(yōu)秀"。

  (三)存在問題

  1.項目預(yù)算編制的準(zhǔn)確性需進一步提高

  市人大財經(jīng)辦在申請2018年度項目資金時,預(yù)算編制數(shù)額過寬,缺乏項目預(yù)算精細(xì)化管理,辦公費預(yù)算未能體現(xiàn)預(yù)算的具體用途和內(nèi)容,導(dǎo)致項目預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行存在差異。

  2.項目過程性管控及管理資料不足,有待進一步完善

  市人大財經(jīng)辦在項目管理過程中,過程性管控文件不完整,同時缺少項目管理制度,項目制度建設(shè)規(guī)范性及完整性略有不足。

  3.項目指標(biāo)體系設(shè)定應(yīng)進一步加強針對性

  項目社會效益指標(biāo)及服務(wù)滿意度指標(biāo)設(shè)置不夠合理,針對性不強,績效目標(biāo)內(nèi)容較為籠統(tǒng),可衡量性有待提高,預(yù)算準(zhǔn)確度不夠,缺少滿意度調(diào)查相關(guān)報告,滿意效果不明確。應(yīng)加強細(xì)化程度,做到項目指標(biāo)具體、可度量、可實現(xiàn)。

  4.項目需加強滿意度評價指標(biāo)覆蓋的范圍

  服務(wù)對象滿意度指標(biāo)維度覆蓋范圍不夠全面,滿意度未完全體現(xiàn)合理預(yù)期。

  (四)建議

  1.提高項目預(yù)算編制的精細(xì)化和準(zhǔn)確性

  進一步推動和完善科學(xué)編制預(yù)算,強化預(yù)算執(zhí)行工作和預(yù)算績效執(zhí)行全程督導(dǎo)工作。定期對項目預(yù)算績效管理情況進行督導(dǎo)檢查。在年初的預(yù)算中借鑒以前年度項目經(jīng)驗,增加預(yù)算的前瞻性和彈性,減少非必要的預(yù)算申請。

  同時加強部門預(yù)算績效管理,提高部門整體績效管理意識,提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性,減少預(yù)算執(zhí)行資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)象發(fā)生,規(guī)范合同管理,提高財政資金使用效率和使用效益。

  2.制定相應(yīng)的項目過程管理規(guī)定,提高項目過程可控性

  健全項目管理制度,明確項目立項、決策、執(zhí)行、監(jiān)督、績效管理等管理措施。項目執(zhí)行過程管理控制資料充分留痕,證明項目按計劃內(nèi)容和重要節(jié)點組織實施情況。

  績效信息收集是貫穿整個項目執(zhí)行過程中的重要工作環(huán)節(jié),所收集的信息是支撐評價結(jié)論的重要依據(jù)。應(yīng)注意項目績效資料的收集,形成科學(xué)、量化、可支撐的績效成果資料。如采取適當(dāng)?shù)姆绞介_展?jié)M意度調(diào)查,調(diào)查覆蓋參與的單位及人員,形成取相關(guān)的意見及報告,體現(xiàn)滿意度的效果。

  3.加強項目指標(biāo)設(shè)定科學(xué)性

  進一步運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo),對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價,同時盡量細(xì)化各項指標(biāo),盡量進行定量表述,不能以量化形式表述的,可以采用定性的分級分檔形式表述。

  4.完善績效評價資料的完整度,充分體現(xiàn)項目實施效果

  建議對服務(wù)對象滿意度指標(biāo)要合理預(yù)期,服務(wù)對象范圍應(yīng)明確界定,采取適當(dāng)方式方法開展?jié)M意度調(diào)查,提供更加詳實的資料,為績效評價提供參考依據(jù)。

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