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政務(wù)公開(kāi) > 財(cái)政 > 財(cái)政專(zhuān)題 > 2019市級(jí)部門(mén)決算專(zhuān)題

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院2019年度部門(mén)決算

日期:2020-09-03 10:00    來(lái)源:北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院

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目 錄

  第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

  十、政府采購(gòu)情況表

  十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

  第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

  第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

  報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

  一、部門(mén)基本情況

  (一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

  1.部門(mén)職責(zé)

  人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān),依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán),不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件,依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過(guò)行使國(guó)家審判權(quán),懲辦一切犯罪分子,解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛,維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序,保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保障國(guó)家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

  2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

  北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院于1952年建院。

  法院現(xiàn)有27個(gè)部門(mén),其中:審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)19個(gè),非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)8個(gè)。包括:立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、政治處、綜合辦公室等部門(mén)。

  (二)人員構(gòu)成情況

  本部門(mén)行政編制616人,實(shí)有人數(shù)583人;事業(yè)編制88人,實(shí)有人數(shù)74人。

  二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2019年度收、支總計(jì)52100.88萬(wàn)元,比上年增加2044.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.08%。

  (一)收入決算說(shuō)明

  2019年度本年收入合計(jì)50833.41萬(wàn)元,比上年增加1813.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.70%,其中:財(cái)政撥款收入49684.35萬(wàn)元,占收入合計(jì)的97.74%;其他收入1149.06萬(wàn)元,占收入合計(jì)的2.26%。

  (二)支出決算說(shuō)明

  2019年度本年支出合計(jì)50139.29萬(wàn)元,比上年增加5955.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.48%,其中:基本支出33361.24萬(wàn)元,占支出合計(jì)的66.54%;項(xiàng)目支出16778.05萬(wàn)元,占支出合計(jì)的33.46%。

  三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)50722.62萬(wàn)元,比上年增加2812.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.87%。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49021.33萬(wàn)元,主要用于以下方面(按大類(lèi)):公共安全支出45447.17萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出92.71%;教育支出12.62萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.03%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1838.39萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出3.75%;衛(wèi)生健康支出1723.15萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出3.51%。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.“公共安全支出”(類(lèi))2019年度決算45447.17萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算增加1127.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.54%。其中:

  “法院”(款)2019年度決算45447.17萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算增加1127.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.54%。主要原因:上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金在本年度支出。

  2.“教育支出”(類(lèi))2019年度決算12.62萬(wàn)元,與2019年年初預(yù)算持平。其中:

  “進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算12.62萬(wàn)元,與2019年年初預(yù)算持平。

  3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2019年度決算1838.39萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算減少392.5萬(wàn)元,下降17.59%。其中:

  “行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算1807.60萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算減少403.29萬(wàn)元,下降18.24%。主要原因:人員經(jīng)費(fèi)中的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金年初預(yù)算估計(jì)高。

  “撫恤”(款)2019年度決算30.79萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算增加10.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.95%,主要原因:本年度去世人員多。

  4.“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2019年度決算1723.15萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算減少403.85萬(wàn)元,下降18.99%。其中:

  “行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算1723.15萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算減少403.85萬(wàn)元,下降18.99%。主要原因:人員經(jīng)費(fèi)中的醫(yī)療保險(xiǎn)年初預(yù)算估計(jì)高。

  五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

  六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出33361.24萬(wàn)元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

  “三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)215.57萬(wàn)元,比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算338.94萬(wàn)元減少123.37萬(wàn)元。其中:

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因:全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后,因公出國(guó)(境)費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。

  2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)5.84萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算數(shù)16.15萬(wàn)元減少10.31萬(wàn)元。主要原因:減少安排公務(wù)接待活動(dòng)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外地法院來(lái)我院交流、調(diào)研。公務(wù)接待74批次,公務(wù)接待809人次。

  3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)209.73萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算數(shù)322.79萬(wàn)元減少113.06萬(wàn)元。其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)43.69萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算數(shù)43.78萬(wàn)元減少0.09萬(wàn)元。主要原因:實(shí)際采購(gòu)時(shí)車(chē)輛價(jià)格較年初預(yù)算時(shí)發(fā)生了變動(dòng),2019年購(gòu)置(更新)1輛,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)43.69萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)166.04萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算數(shù)279.02萬(wàn)元減少112.98萬(wàn)元,主要原因:厲行勤儉節(jié)約,減少了公車(chē)運(yùn)維費(fèi)的支出。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車(chē)加油60.04萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)維修36.55萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)42.07萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)其他支出27.38萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量89輛,車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬(wàn)元。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2019年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)5130.27萬(wàn)元,比上年增加873.6萬(wàn)元,增加原因:根據(jù)司法體制改革要求,法院基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。

  三、政府采購(gòu)支出情況

  2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2946.96萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出984.66萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出1962.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1382.50萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的46.91%,其中:授予小微企業(yè)合同金額977.52萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的33.17%。

  四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  2019年本部門(mén)車(chē)輛107臺(tái)(實(shí)際為89臺(tái),有18臺(tái)尚未完成報(bào)廢手續(xù)),2324.06萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備27臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

  六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

  2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算1943.07萬(wàn)元。

  七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

  1.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  3.政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù):是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用,根據(jù)實(shí)際需要,把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng),按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān),并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

  5.“法院”經(jīng)費(fèi):為保障法院司法審判工作運(yùn)行,用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出,審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出,以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等,包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專(zhuān)用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

  一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

  北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè),占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的36.84%,涉及金額12,334.88萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果良好,項(xiàng)目申報(bào)及實(shí)施程序規(guī)范,內(nèi)容合理;預(yù)算資金到位及時(shí),支出合理;項(xiàng)目能夠按照計(jì)劃有效執(zhí)行,并達(dá)到預(yù)期效果。

  二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

  (一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

  信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目金額670萬(wàn)元,主要用于兩類(lèi)信息化運(yùn)維服務(wù):一是IT基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維,包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),應(yīng)用軟件系統(tǒng),主機(jī)系統(tǒng),存儲(chǔ)系統(tǒng),機(jī)房環(huán)境,終端設(shè)備等部分;二是應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維,包括開(kāi)庭支持,信息維護(hù),數(shù)據(jù)支撐等,確保應(yīng)用正常可用。

  (二)評(píng)價(jià)結(jié)論

  該項(xiàng)目在立項(xiàng)上符合單位部門(mén)職責(zé),具有現(xiàn)實(shí)需求,總體績(jī)效目標(biāo)明確,相關(guān)管理制度健全,總體來(lái)看,項(xiàng)目執(zhí)行情況良好。

  (三)存在問(wèn)題

  績(jī)效目標(biāo)的編制及評(píng)價(jià)指標(biāo)的精細(xì)化程度可以進(jìn)一步提升。

  (四)建議

  進(jìn)一步科學(xué)設(shè)計(jì)績(jī)效目標(biāo),細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo),加大監(jiān)督執(zhí)行力度,進(jìn)一步提升資金使用效益,力爭(zhēng)達(dá)到效益最大化。

  三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

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