目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》設(shè)立北京市藥品監(jiān)督管理局。北京市藥品監(jiān)管局是北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的部門管理機(jī)構(gòu)。市藥監(jiān)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于藥品監(jiān)督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關(guān)工作要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)藥品監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。市藥監(jiān)局共15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
主要職責(zé):
1.負(fù)責(zé)本市藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。研究擬訂鼓勵(lì)藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策。
2.監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度。配合實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。
3.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械、化妝品的注冊(cè)管理。制定注冊(cè)管理制度,嚴(yán)格上市審評(píng)審批,完善審評(píng)審批服務(wù)便利化措施,并組織實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)許可和質(zhì)量管理,以及藥品批發(fā)許可、零售連鎖總部許可、互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺(tái)備案和監(jiān)督管理。依職責(zé)監(jiān)督實(shí)施生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和使用質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械廣告的審批及監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織開展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。
6.落實(shí)執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度,組織實(shí)施本市執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)工作。
7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查制度。依法查處本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)環(huán)節(jié),以及藥品批發(fā)、零售連鎖總部和互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺(tái)的違法行為。依職責(zé)組織指導(dǎo)查處藥品零售、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié),以及藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)的違法行為。
8.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理領(lǐng)域政策法規(guī)宣傳、信息發(fā)布、對(duì)外交流與合作。推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
2019年度納入市藥監(jiān)局部門決算編制范圍的單位包括北京市藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、北京市食品藥品稽查總隊(duì)、北京市食品藥品監(jiān)督管理局政務(wù)服務(wù)中心、16個(gè)區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)場(chǎng)地區(qū)及保稅區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局鐵路車站地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局天安門地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局燕山地區(qū)分局、北京市藥品認(rèn)證管理中心等87個(gè)單位。
(二)人員構(gòu)成情況
2019年年末本部門行政編制265人,實(shí)有人數(shù)251人;事業(yè)編制600人,實(shí)有人數(shù)563人。(按照機(jī)構(gòu)改革部署,2019年決算中本部門人員統(tǒng)計(jì)范圍不含16個(gè)區(qū)食品藥品監(jiān)管局人員)
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)156937.44萬(wàn)元,比上年減少34832.48萬(wàn)元,下降18.16%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)141884.29萬(wàn)元,比上年減少33947.06萬(wàn)元,下降19.31%,其中:財(cái)政撥款收入125356.44萬(wàn)元,占收入合計(jì)的88.35%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入476.95萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.34%;經(jīng)營(yíng)收入15621.57萬(wàn)元,占收入合計(jì)的11.01%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入429.33萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.30%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)127825.12萬(wàn)元,比上年減少40830.41萬(wàn)元,下降24.21%,其中:基本支出90737.94萬(wàn)元,占支出合計(jì)的70.99%;項(xiàng)目支出27978.29萬(wàn)元,占支出合計(jì)的21.89%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出9108.88萬(wàn)元,占支出合計(jì)的7.12%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)127981.60萬(wàn)元,比上年減少37853.41萬(wàn)元,下降22.83%。主要原因:①按照我市機(jī)構(gòu)改革部署,16個(gè)區(qū)原食品藥品監(jiān)管局經(jīng)費(fèi)由市級(jí)保障調(diào)整為區(qū)級(jí)保障管理;②落實(shí)過“緊日子”要求,壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117257.41萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出113061.20萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出96.42%;教育支出322.77萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.28%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2953.63萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出2.52%;衛(wèi)生健康支出919.82萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.78%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算113061.20萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算減少23915.67萬(wàn)元,下降17.46%。其中:
“市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)”2019年度決算113061.20萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算減少23915.67萬(wàn)元,下降17.46%。主要原因:按照我市機(jī)構(gòu)改革部署,16個(gè)區(qū)原食品藥品監(jiān)管局經(jīng)費(fèi)由市級(jí)保障調(diào)整為區(qū)級(jí)保障管理。
2.“教育支出”2019年度決算322.77萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算減少1510.17萬(wàn)元,下降82.39%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算322.77萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算減少1510.17萬(wàn)元,下降82.39%。主要原因:貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,牢固樹立過“緊日子”意識(shí),在保障培訓(xùn)計(jì)劃完成的情況下采取各種形式減少培訓(xùn)成本。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算2953.63萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算增加53.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.84%。其中:
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算2953.63萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算增加53.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.84%。主要原因:落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。
4.“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算919.82萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算增加919.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。其中:
“公立醫(yī)院”2019年度決算919.82萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算增加919.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因:北京市藥品檢驗(yàn)所新所建設(shè)工程項(xiàng)目投入。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出90727.88萬(wàn)元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬39個(gè)行政單位、5個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、43個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)482.87萬(wàn)元,比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1292.42萬(wàn)元減少809.55萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)119.20萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算數(shù)165.63萬(wàn)元減少46.43萬(wàn)元。主要原因:貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及市委實(shí)施意見,根據(jù)當(dāng)年預(yù)算嚴(yán)格控制因公出國(guó)(境)審批及出國(guó)費(fèi);2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于執(zhí)行進(jìn)口藥品檢驗(yàn)任務(wù)、執(zhí)行藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)境外延伸檢查任務(wù)、開展藥品監(jiān)管領(lǐng)域的交流與調(diào)研等方面,2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組11個(gè)、41人次,人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.91萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算數(shù)3.66萬(wàn)元減少3.66萬(wàn)元。主要原因:貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2019年本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)363.67萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算數(shù)1123.13萬(wàn)元減少759.46萬(wàn)元。其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0元,主要原因:2019年我單位無(wú)公務(wù)車輛購(gòu)置(更新)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)363.67萬(wàn)元,比2019年年初預(yù)算數(shù)1123.13萬(wàn)元減少759.46萬(wàn)元,主要原因:貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及市委實(shí)施意見同時(shí)按照空氣污染治理的有關(guān)要求,加強(qiáng)公務(wù)用車管理,控制車輛運(yùn)行維護(hù)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油63.07萬(wàn)元,公務(wù)用車維修107.93萬(wàn)元,公務(wù)用車保險(xiǎn)126.28萬(wàn)元,公務(wù)用車其他支出66.39萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量468輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)6237.62萬(wàn)元,比上年減少3785.57萬(wàn)元,減少原因:①按照我市機(jī)構(gòu)改革部署,16個(gè)區(qū)原食品藥品監(jiān)管局經(jīng)費(fèi)由市級(jí)保障調(diào)整為區(qū)級(jí)保障管理;②嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求,壓減一般性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額14442.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5359.95萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出9082.05萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12743.02萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的88.24%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2245.71萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的15.55%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛483臺(tái),8848.83萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備156臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備83臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度本單位無(wú)此項(xiàng)收支。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算5716.52萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購(gòu)方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市藥品監(jiān)督管理局對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)項(xiàng)目13個(gè),占部門項(xiàng)目總數(shù)的10.66%,涉及金額17399.82萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定,績(jī)效目標(biāo)較合理,績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)完整;預(yù)算編制較為細(xì)化合理,財(cái)務(wù)管理制度較規(guī)范,項(xiàng)目資金使用及管理基本符合相關(guān)制度要求;項(xiàng)目執(zhí)行管控措施較完善,項(xiàng)目組織實(shí)施過程較為規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行過程控制措施有效;項(xiàng)目產(chǎn)出、效果完成情況較好,具有較好的社會(huì)效益;通過項(xiàng)目實(shí)施,保障和強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法,降低藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
北京市藥品檢驗(yàn)所(北京市保健食品化妝品檢驗(yàn)中心)(以下簡(jiǎn)稱“市藥檢所”)是由北京市藥品監(jiān)督管理局(以下簡(jiǎn)稱“市藥監(jiān)局”)設(shè)置的法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),承擔(dān)北京市藥品、生物制品和化妝品安全應(yīng)急檢驗(yàn)、日常抽驗(yàn)和市場(chǎng)專項(xiàng)整治工作。藥品、保健食品和化妝品檢驗(yàn)是以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),數(shù)據(jù)為準(zhǔn)繩專業(yè)性極強(qiáng)的工作,需要用到大量性能先進(jìn),技術(shù)領(lǐng)先的儀器設(shè)備,才能保障檢驗(yàn)工作的科學(xué)規(guī)范和準(zhǔn)確可靠。
近年來(lái)市藥檢所承擔(dān)市政府為民辦實(shí)事、確保首都市民用藥安全、“一帶一路”高峰論壇等重大會(huì)議及賽事藥品、保健食品、化妝品質(zhì)量安全檢驗(yàn)任務(wù),隨著生物制品進(jìn)口量增加,血液制品、疫苗檢驗(yàn)要求日益嚴(yán)格,檢驗(yàn)設(shè)備數(shù)量難以滿足檢驗(yàn)任務(wù)需求,儀器設(shè)備缺口成為檢驗(yàn)速度的主要限制因素。市藥檢所現(xiàn)有三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀使用率均達(dá)到每年2000小時(shí)以上,2臺(tái)三重四級(jí)桿質(zhì)譜使用時(shí)間超過10年,由于配件停產(chǎn)、靈敏度下降等問題無(wú)法繼續(xù)承擔(dān)應(yīng)急檢驗(yàn)工作。隨著《中國(guó)藥典》(2015年版)、《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)、《食品安全法》(2018年版)等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的全面實(shí)施,新的監(jiān)管任務(wù)要求和新的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)市藥檢所檢驗(yàn)用儀器設(shè)備裝備水平和能力更新提出了更高的要求。
針對(duì)存在的儀器設(shè)備缺口,設(shè)備老化等問題,市藥檢所申請(qǐng)?jiān)O(shè)立2019年市級(jí)藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目,預(yù)算1000萬(wàn)元,用于購(gòu)置藥品、生物制品、化妝品檢驗(yàn)用儀器設(shè)備。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過評(píng)價(jià),該項(xiàng)目綜合得分93.96分,項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
項(xiàng)目決策方面。項(xiàng)目目標(biāo)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容、單位職能相匹配,具備充分的現(xiàn)實(shí)需求,與年度工作計(jì)劃相符。預(yù)算編制較為合理,執(zhí)行控制有效且執(zhí)行結(jié)果較好。資金到位率100%,到位及時(shí)。財(cái)務(wù)管理制度健全且執(zhí)行有效,資金使用合法合規(guī)。項(xiàng)目實(shí)施主體明確,管理制度較為健全。政府采購(gòu)程序、固定資產(chǎn)管理規(guī)范。設(shè)備購(gòu)置工作按時(shí)完成,且驗(yàn)收合格,達(dá)成年度預(yù)期目標(biāo)。相關(guān)設(shè)備的投入使用提升了市藥檢所檢驗(yàn)?zāi)芰Γ夹g(shù)服務(wù)能力有所增強(qiáng),服務(wù)對(duì)象滿意度較高。
(三)存在問題
項(xiàng)目單位對(duì)于設(shè)備采購(gòu)前后檢驗(yàn)?zāi)芰μ嵘矫婵?jī)效數(shù)據(jù)的收集與分析有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
(四)建議
項(xiàng)目單位應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn),進(jìn)一步提升績(jī)效管理意識(shí)。結(jié)合單位職能和檢驗(yàn)?zāi)芰ΜF(xiàn)狀,統(tǒng)計(jì)分析本次設(shè)備購(gòu)置前后,藥品、生物制品及化妝品檢驗(yàn)?zāi)芰托实淖兓闆r,強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效信息收集,充分彰顯財(cái)政資金使用效益。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
