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北京市通州區(qū)人民法院2022年度部門決算

日期:2023-08-31 10:00    來源:北京市通州區(qū)人民法院

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  第一部分 2022年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  十二、政府采購情況表

  十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

  第二部分 2022年度部門決算說明

  第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

  第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

  報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

  一、部門基本情況

  (一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

  人民法院是國家的審判機關(guān)。通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件,懲罰犯罪,保障無罪的人不受刑事追究,解決民事、行政糾紛,保護個人和組織的合法權(quán)益,監(jiān)督行政機關(guān)依法行使職權(quán),維護國家安全和社會秩序,維護社會公平正義,維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴和權(quán)威,保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。

  我院下設(shè)立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭(家事審判庭)、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、宋莊人民法庭、漷縣人民法庭、張家灣人民法庭、臺湖人民法庭、馬駒橋人民法庭、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊等職能部門。

  北京市通州區(qū)人民法院的單位性質(zhì)為審判機關(guān)。

  (二)人員構(gòu)成情況

  北京市通州區(qū)人民法院部門行政編制351人,實有人數(shù)320人;事業(yè)編制16人,實有人數(shù)16人。

  二、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計31185.35萬元,比上年增加1434.73萬元,增長4.82%。

  (一)收入決算說明

  2022年度本年收入合計28011.9萬元,比上年增加276.71萬元,增長1%,其中:財政撥款收入26089.16萬元,占收入合計的93.14%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入1922.74萬元,占收入合計的6.86%。

收入決算

  (二)支出決算說明

  2022年度本年支出合計29507.63萬元,比上年增加3016.74萬元,增長11.39%,其中:基本支出19357.25萬元,占支出合計的65.6%;項目支出10150.38萬元,占支出合計的34.4%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。

支出決算

  三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計28645.7萬元,比上年增加1342.88萬元,增長4.92%。主要原因:我院新增訴調(diào)對接中心信息化建設(shè)項目,以及馬駒橋法庭基本建設(shè)工程的有序推進。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27548.2萬元,主要用于以下方面(按大類):公共安全支出23050.05萬元,占本年財政撥款支出83.67%;教育支出2.25萬元,占本年財政撥款支出0.01%;社會保障和就業(yè)支出1262.58萬元,占本年財政撥款支出4.58%;衛(wèi)生健康支出1189.63萬元,占本年財政撥款支出4.32%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2043.69萬元,占本年財政撥款支出7.42%。

  (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1、“公共安全支出” 2022年度決算23050.05萬元,比2022年年初預(yù)算增加1039.41萬元,增長4.72%。其中:

  “法院”2022年度決算23050.05萬元,比2022年年初預(yù)算增加1039.41萬元,增長4.72%。主要原因:年中追加訴調(diào)對接中心信息化建設(shè)和臺湖法庭開辦費。

  2、“教育支出”2022年度決算4.5萬元,比2022年年初預(yù)算減少2.25萬元,下降50%。其中:

  “進修及培訓(xùn)”2022年度決算4.5萬元,比2022年年初預(yù)算減少2.25萬元,下降50%。主要原因:由于疫情原因,現(xiàn)場培訓(xùn)減少,年中核減相應(yīng)經(jīng)費。

  3、“社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算1262.58萬元,比2022年年初預(yù)算減少23.06萬元,下降1.79%。

  其中:“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算1224.7萬元,比2022年年初預(yù)算減少10.03萬元,下降0.81%。主要原因:按照實際情況發(fā)放相關(guān)費用。

  “撫恤”2022年度決算37.88萬元,比2020年年初預(yù)算減少13.03萬元,下降25.6%。主要原因:按照實際情況發(fā)放相關(guān)費用。

  4、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算1189.63萬元,比2022年年初預(yù)算減少5.05萬元,下降0.42%。其中:

  “行政單位事業(yè)醫(yī)療”2022年度決算1189.63萬元,比2022年年初預(yù)算減少5.05萬元,下降0.42%。主要原因:按照實際情況發(fā)放相關(guān)費用。

  5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2022年度決算2043.69萬元,比2022年年初預(yù)算減少902.25萬元,下降30.63%。其中:

  “城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2022年度決算2043.69萬元,比2022年年初預(yù)算減少902.25萬元,下降30.63%。主要原因:臺湖法庭、馬駒橋法庭新建工程按照項目進度支付經(jīng)費。

  五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  本年度無此項支出。

  六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

  本年度無此項支出。

  七、財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出19357.25萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

  一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

  “三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)67.06萬元,比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算108.67萬元減少41.61萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2022年決算數(shù)0萬元,與2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因:全市法院財物統(tǒng)一管理后,因公出國(境)費用安排在市高法本級統(tǒng)一管理。

  2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.85萬元減少1.85萬元。主要原因:疫情原因未安排公務(wù)接待活動。

  3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)67.06萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)106.82萬元減少39.76萬元。其中,公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0萬元,與2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)67.06萬元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)106.82萬元減少39.76萬元,主要原因:進一步強化車輛運行維護預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,嚴控用油、加強保養(yǎng),保證老舊執(zhí)勤執(zhí)法車輛的維護及保養(yǎng),確保審判用車行駛安全。2022年度公務(wù)用車運行維護費中,公務(wù)用車加油31萬元,公務(wù)用車維修22.97萬元,公務(wù)用車保險8.58萬元,公務(wù)用車其他支出4.51萬元。2022年度公務(wù)用車保有量37輛,車均運行維護費1.81萬元。

  二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,合計2477.95萬元,比上年增加24.39萬元,增加原因:案件量增長人員增多,相應(yīng)日常公用經(jīng)費支出增加。

  三、政府采購支出情況

  2022年度政府采購支出總額2149.08萬元,其中:政府采購貨物支出777.54萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出1371.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額1460.01萬元,占政府采購支出總額的67.94%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1110.38萬元,占政府采購支出總額的51.67%。

  四、國有資產(chǎn)占用情況

  2022年度車輛37臺,717.98萬元;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套)。

  五、政府購買服務(wù)支出說明

  2022年度政府購買服務(wù)決算1228.93萬元。

  六、專業(yè)名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  4.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  5.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

  6.政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

  7.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  8.公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  9.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項):反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

  10.公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(shè)(項):反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置,以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理等支出。

  11.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項):反映除行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、案件審判、案件執(zhí)行、“兩庭”建設(shè)、事業(yè)運行等項目以外其他用于法院方面的支出。

  12.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項):反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

  13.育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn),黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出,以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出,不在本科目反映。

  14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

  16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

  17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士表揚金。

  18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):反應(yīng)除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

  20. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反應(yīng)除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

  一、部門整體績效評價報告(詳見附件2)

  二、項目支出績效評價報告(詳見附件2)

  三、項目支出績效自評表(詳見附件2)

  四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

  按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求,我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。

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