目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市大興區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)設(shè)置為19個,具體包括:立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、開發(fā)區(qū)人民法庭、綜合事務(wù)中心。
北京市大興區(qū)人民法院(本級)是國家審判機(jī)關(guān),負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等一審案件,受理和審查各類告訴、申訴案件,處理來信來訪,對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審,依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
北京市大興區(qū)人民法院包括1個預(yù)算單位,即北京市大興區(qū)人民法院(本級)。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制268人,實有人數(shù)255人;事業(yè)編制22人,實有人數(shù)19人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計27086.29萬元,比上年增加465.55萬元,增長1.75%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計23241.43萬元,比上年減少1142.63萬元,下降4.69%。
1.財政撥款收入22394.88萬元,占收入合計的96.36%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入22394.88萬元,占收入合計的96.36%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計的0%;
3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;
6.其他收入846.55萬元,占收入合計的3.64%。
圖1:收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計24661.74萬元,比上年增加2361.38萬元,增長10.59%,其中:基本支出16258.53萬元,占支出合計的65.93%;項目支出8403.22萬元,占支出合計的34.07%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計的0%。
圖2:基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計24807.03萬元,比上年增加963.68萬元,增長4.04%。主要原因:2023年增加了人民法庭基建項目資金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22784.30萬元,主要用于以下方面(按大類):公共安全支出18578.43萬元,占本年財政撥款支出81.54%;教育支出7.95萬元,占本年財政撥款支出0.03%;社會保障和就業(yè)支出1156.83萬元,占本年財政撥款支出5.08%;衛(wèi)生健康支出931.04萬元,占本年財政撥款支出4.09%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2110.05萬元,占本年財政撥款支出9.26%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2023年度決算18578.43萬元,比2023年年初預(yù)算減少824.46萬元,下降4.25%。其中:
“法院”2023年度決算18578.43萬元,比2023年年初預(yù)算減少824.46萬元,下降4.25%。主要原因:厲行節(jié)約,根據(jù)單位業(yè)務(wù)實際需求安排支出。
2、“教育支出”2023年度決算7.95萬元,比2023年年初預(yù)算減少7.25萬元,下降47.7%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算7.95萬元,比2023年年初預(yù)算減少7.25萬元,下降47.7%。主要原因:厲行節(jié)約,減少培訓(xùn)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算1156.83萬元,比2023年年初預(yù)算增加104.48萬元,增長9.93%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算1120.37萬元,比2023年年初預(yù)算增加88.02萬元,增長8.53%。主要原因:2023年因新招錄在編人員和保險基數(shù)調(diào)整,造成支出增加。
“撫恤”2023年度決算36.46萬元,比2023年年初預(yù)算增加16.46萬元,增長82.3%。主要原因:年度內(nèi)人員犧牲病故增加。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算931.04萬元,比2023年年初預(yù)算增加91.22萬元,增長10.86%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算931.04萬元,比2023年年初預(yù)算增加91.22萬元,增長10.86%。主要原因:2023年因新招錄在編人員和保險基數(shù)調(diào)整,造成支出增加。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算2110.05萬元,比2023年年初預(yù)算減少1103.71萬元,下降34.34%。其中:
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2023年度決算2110.05萬元,比2023年年初預(yù)算減少1103.71萬元,下降34.34%。主要原因:2023年下達(dá)了大興區(qū)龐各莊人民法庭建設(shè)資金,因工程進(jìn)度,資金結(jié)轉(zhuǎn)到次年使用。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出16258.53萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)103.28萬元,比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算135.38萬元減少32.1萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元,與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因:全市法院財物統(tǒng)一管理后,因公出國(境)費(fèi)用安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.9萬元減少1.9萬元。主要原因:厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待支出,2023年無公務(wù)接待事宜。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)103.28萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)133.48萬元減少30.2萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)17.98萬元,與2023年度年初預(yù)算數(shù)17.98萬元持平。2023年度更新1輛,車均購置費(fèi)17.98萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)85.30萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)115.50萬元減少30.2萬元,主要原因:厲行節(jié)約,單位嚴(yán)格控制公車使用。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油39.6萬元,公務(wù)用車維修24.49萬元,公務(wù)用車保險6.62萬元,公務(wù)用車其他支出14.59萬元。2023年度公務(wù)用車保有量45輛(其中2輛走報廢手續(xù)流程中,實際未使用),車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計2554.60萬元,比上年增加395.34萬元,增加原因:2023年全面恢復(fù)線下審執(zhí)工作,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1946.03萬元,其中:政府采購貨物支出142.29萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出1803.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額1019.63萬元,占政府采購支出總額的52.4%,其中:授予小微企業(yè)合同金額767.82萬元,占政府采購支出總額的39.46%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛1臺,共計17.98萬元;新購置單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套),共計0萬元。截至12月31日,北京市大興區(qū)人民法院共有車輛45臺,共計976.01萬元;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備13臺(套),共計3487.65萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算1718.56萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.“法院”經(jīng)費(fèi):為保障法院司法審判工作運(yùn)行,用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出,審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出,以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等,包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
8.公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項):反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10.公共安全支出(類)法院(款)兩庭建設(shè)(項):反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置,以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。
11.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項):反映上述項目以外其他用于法院方面的支出。
12.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告(詳見附件2)
二、項目支出績效評價報告(詳見附件2)
三、項目支出績效自評表(詳見附件2)
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告(詳見附件2)
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求,我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。