目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)情況
北京市政務(wù)服務(wù)管理局共17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委(人事處)、工會(huì),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為:辦公室、政策法規(guī)處、新聞宣傳處(市政府公報(bào)編輯室)、改革協(xié)調(diào)處、政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)處、行政審批制度改革處、行政審批服務(wù)管理處、公共資源交易服務(wù)管理處、信息化建設(shè)處、政府信息公開(kāi)處、政務(wù)公開(kāi)處、政府網(wǎng)站建設(shè)管理處、中央單位服務(wù)處、駐京部隊(duì)服務(wù)處、外埠駐京機(jī)構(gòu)管理處、財(cái)務(wù)處、接訴即辦改革處。
北京市政務(wù)服務(wù)管理局所屬行政單位1個(gè):北京市政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí));事業(yè)單位2個(gè),分別為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè):北京市市民熱線服務(wù)中心,全額補(bǔ)助收入事業(yè)單位1個(gè):北京市網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行中心。
2.主要職能
按照《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)<北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》(京發(fā)〔2018〕31號(hào))和《北京市政務(wù)服務(wù)管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的規(guī)定》的通知(京辦字〔2019〕70號(hào)),北京市政務(wù)服務(wù)管理局于2018年11月正式組建,部門(mén)性質(zhì)為行政部門(mén),主要承擔(dān)以下八項(xiàng)職責(zé):一是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)本市簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革和行政審批制度改革工作;二是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)本市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè);三是負(fù)責(zé)本市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作,統(tǒng)籌規(guī)劃政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”建設(shè);四是負(fù)責(zé)本市市民服務(wù)熱線工作體系的規(guī)劃、建設(shè)及市民服務(wù)熱線管理工作;五是負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市政府信息公開(kāi)和政務(wù)公開(kāi)工作;六是負(fù)責(zé)本市中介服務(wù)網(wǎng)上交易平臺(tái)和公共資源交易綜合分平臺(tái)場(chǎng)所的服務(wù)管理工作;七是負(fù)責(zé)服務(wù)中央國(guó)家機(jī)關(guān)、駐京部隊(duì)、中央在京企事業(yè)單位和其他省區(qū)市駐京機(jī)構(gòu)的綜合協(xié)調(diào)工作;八是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市政務(wù)服務(wù)管理局行政編制108人,年末實(shí)際在職人員104人;事業(yè)編制81人,年末實(shí)際在職人員76人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)53,544.56萬(wàn)元,比上年減少3.76萬(wàn)元,下降0.01%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)53,196.98萬(wàn)元,比上年增加5,235.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.92%。
1.財(cái)政撥款收入53,196.86萬(wàn)元,占收入合計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入53,196.86萬(wàn)元,占收入合計(jì)的100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入0.12萬(wàn)元,約占收入合計(jì)的0%。
圖1:收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)51,797.93萬(wàn)元,比上年減少621.96萬(wàn)元,下降1.19%,其中:基本支出27,712.83萬(wàn)元,占支出合計(jì)的53.50%;項(xiàng)目支出24,085.1萬(wàn)元,占支出合計(jì)的46.50%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)53,544.45萬(wàn)元,比上年減少2.66萬(wàn)元。主要原因:落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,提高財(cái)政資金使用效率,上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)有所減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51,797.93萬(wàn)元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出41,497.86萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出80.11%;教育支出0.14萬(wàn)元,約占本年財(cái)政撥款支出0.00%;社會(huì)保障和就業(yè)支出692.37萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出1.34%;衛(wèi)生健康支出504.67萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.97%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出495.73萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.96%;資源勘探工業(yè)信息等支出729.62萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出1.41%;其他支出7,877.54萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出15.21%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2023年度決算41,497.86萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算增加1,881.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.75%。其中:
“人大事務(wù)”(款,下同)2023年度決算1,524.84萬(wàn)元,與2023年度年初預(yù)算持平。
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2023年度決算39,930.55萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算增加1,881.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.95%。主要原因:按照實(shí)際工作需要,我部門(mén)新增加了“數(shù)字服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)”和“數(shù)字服務(wù)平臺(tái)升級(jí)改造”等項(xiàng)工作。
“其他一般公共服務(wù)支出”2023年度決算42.47萬(wàn)元,與2023年度年初預(yù)算持平。
2、“教育支出”(類)2023年度決算0.14萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算減少28.87萬(wàn)元,下降99.52%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2023年度決算0.14萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算減少28.87萬(wàn)元,下降99.52%。主要原因:落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,壓減培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算692.37萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算減少129.47萬(wàn)元,下降15.75%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2023年度決算692.37萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算減少129.47萬(wàn)元,下降15.75%。主要原因:人員結(jié)構(gòu)調(diào)整,行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出相應(yīng)減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算504.67萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算減少116.15萬(wàn)元,下降18.71%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2023年度決算504.67萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算減少116.15萬(wàn)元,下降18.71%。主要原因:人員結(jié)構(gòu)調(diào)整,行政事業(yè)單位醫(yī)療相應(yīng)減少。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2023年度決算495.73萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算增加495.73萬(wàn)元。其中:
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2023年度決算495.73萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算增加495.73萬(wàn)元。主要原因:按照實(shí)際工作需要,新增加了“北京市政務(wù)服務(wù)監(jiān)督檢查和效能促進(jìn)平臺(tái)”等項(xiàng)工作。
6、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2023年度決算729.62萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算增加729.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)331,545.45%。其中:
“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”(款)2023年度決算729.62萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算增加729.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)331,545.45%。主要原因:按照實(shí)際工作需要,增加“市政府門(mén)戶網(wǎng)站(‘京策’平臺(tái))政策服務(wù)功能升級(jí)改造”等項(xiàng)工作。
7、“其他支出”(類)2023年度決算7,877.54萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算增加7,877.54萬(wàn)元。其中:
“其他支出”(款)2023年度決算7,877.54萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算增加7,877.54萬(wàn)元。主要原因:按照實(shí)際工作需要,增加編外聘用人員及管理服務(wù)費(fèi)等支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出27,712.83萬(wàn)元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出27,253.59萬(wàn)元;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出457.20萬(wàn)元;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出2.04萬(wàn)元。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0萬(wàn)元。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)18.43萬(wàn)元,比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算97.49萬(wàn)元減少79.06萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)51.3萬(wàn)元減少51.3萬(wàn)元。主要原因:本年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)活動(dòng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)11.46萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)29.99萬(wàn)元減少18.53萬(wàn)元。主要原因:落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于組織相關(guān)會(huì)議、各省市地方及委辦局學(xué)習(xí)交流及第九季“聽(tīng)民意 解民憂”等公務(wù)活動(dòng)。公務(wù)接待763批次,公務(wù)接待3953人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)6.97萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)16.2萬(wàn)元減少9.23萬(wàn)元。
其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,與2023年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)6.97萬(wàn)元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)16.2萬(wàn)元減少9.23萬(wàn)元,主要原因:落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油2.92萬(wàn)元,公務(wù)用車維修1.48萬(wàn)元,公務(wù)用車保險(xiǎn)1.53萬(wàn)元,公務(wù)用車其他支出1.04萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量7輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)457.20萬(wàn)元,比上年增加123.15萬(wàn)元,增加原因:一是上年因受疫情影響部分會(huì)議、工作未開(kāi)展,2023年恢復(fù)正常;二是北京市市民熱線服務(wù)中心由公益一類事業(yè)單位轉(zhuǎn)為參公事業(yè)單位,相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所調(diào)整。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額54,306.99萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.45萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出54,302.54萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14,873.73萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的27.39%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3,441.77萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的6.34%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái);新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。截至12月31日,本部門(mén)共有車輛7臺(tái),共計(jì)91.56萬(wàn)元;單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備7臺(tái)(套),共計(jì)4262.02萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算13,876.09萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購(gòu)方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出等項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映除小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除年初預(yù)留等項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見(jiàn)附件2)
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見(jiàn)附件2)
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(詳見(jiàn)附件2)