目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市衛(wèi)生健康委員會是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生健康工作的市政府組成部門。主要職責(zé)包括:
1.負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生健康相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置,擬訂并組織實施區(qū)域衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃。協(xié)調(diào)推進衛(wèi)生健康信息化和統(tǒng)計工作。
2.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作,研究擬訂醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作的規(guī)劃、政策、實施方案及相關(guān)配套措施。擬訂并組織實施推動衛(wèi)生健康服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策建議。
3.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作。擬訂疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害居民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施,并組織實施。負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃,組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織協(xié)調(diào)落實國家和本市關(guān)于應(yīng)對人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)組織推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.負(fù)責(zé)本市貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作,組織執(zhí)行國家基本藥物目錄,開展本市藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展本市食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。
6.負(fù)責(zé)本市職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)本市傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理。組織制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督實施。組織擬訂醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定。建立醫(yī)療、康復(fù)、護理、公共衛(wèi)生等服務(wù)評價和監(jiān)督體系。承擔(dān)鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的相關(guān)管理工作。構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
8.負(fù)責(zé)本市計劃生育管理和服務(wù)工作。組織監(jiān)測本市出生人口動態(tài),提出發(fā)布本市人口監(jiān)測預(yù)警預(yù)報信息建議。組織落實本市計劃生育政策。
9.負(fù)責(zé)擬訂并組織實施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生的政策措施,指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生體系建設(shè)。推進基本公共衛(wèi)生和老齡健康服務(wù)均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生、全科醫(yī)生管理制度。組織開展愛國衛(wèi)生運動和健康促進行動。參與推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.負(fù)責(zé)本市保健對象、醫(yī)療關(guān)系在本市的中央單位保健對象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)市、區(qū)各部門干部醫(yī)療保健的管理工作。參與組織執(zhí)行在本市舉辦的重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
11.管理北京市中醫(yī)管理局,代管北京市老齡協(xié)會,歸口管理北京市醫(yī)院管理中心。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
機構(gòu)設(shè)置情況:
依據(jù)市政府辦公廳印發(fā)《北京市衛(wèi)生健康委員會主要職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》,市衛(wèi)生健康委目前內(nèi)設(shè)30個處室,分別為:辦公室、發(fā)展規(guī)劃處(首都醫(yī)藥衛(wèi)生協(xié)調(diào)處)、政策法規(guī)處、體制改革處、疾病預(yù)防控制處(公共衛(wèi)生管理處)、醫(yī)政醫(yī)管處(社會辦醫(yī)服務(wù)處)、愛國衛(wèi)生運動推進處(健康促進處)、基層衛(wèi)生健康處、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、科技教育處、綜合監(jiān)督處、藥械處、食品安全標(biāo)準(zhǔn)處、老齡健康處、婦幼健康處、職業(yè)健康處、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展處、公眾權(quán)益保障處、國際合作處(港澳臺辦公室)、保健處(北京市保健委員會辦公室)、扶貧協(xié)作與支援合作處、信息統(tǒng)計處、財務(wù)處、審計處、干部人事處(人才處)、機關(guān)黨委(黨群工作處)、機關(guān)紀(jì)委(巡察工作辦公室)、工會、離退休干部處、安全保衛(wèi)處;40個預(yù)算單位,分別為:北京市衛(wèi)生健康委員會機關(guān),北京市衛(wèi)生健康委員會綜合事務(wù)中心,北京市醫(yī)藥衛(wèi)生科技促進中心,北京市計劃生育協(xié)會,北京市老齡協(xié)會,北京市肝病研究所,北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所,北京婦幼保健院,北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院,北京市衛(wèi)生健康委員會會計核算服務(wù)中心,北京市衛(wèi)生健康大數(shù)據(jù)與政策研究中心,北京市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)管理指導(dǎo)中心,首都兒科研究所,北京市耳鼻咽喉科研究所,北京市眼科研究所,北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所,北京市心肺血管疾病研究所,北京市中醫(yī)藥研究所,北京市兒科研究所,北京市創(chuàng)傷骨科研究所,北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所,北京市腫瘤防治研究所,北京市神經(jīng)外科研究所,北京市衛(wèi)生健康委員會宣傳教育中心,北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所,北京市老年病醫(yī)療研究中心,北京市呼吸疾病研究所,北京市糖尿病研究所,北京急救中心,北京市疾病預(yù)防控制中心,北京市紅十字血液中心,中華醫(yī)學(xué)會北京分會秘書處,北京市體檢中心,北京市衛(wèi)生健康人力資源發(fā)展中心,中共北京市衛(wèi)生健康委員會黨校,北京市精神衛(wèi)生保健所,北京市公共衛(wèi)生應(yīng)急管理中心,北京市化工職業(yè)病防治院,北京市感染性疾病研究中心,北京市臨床藥學(xué)研究所。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制232人,實有人數(shù)206人;行政執(zhí)法專項編制119人,實有人數(shù)108人;事業(yè)編制5673人,實有人數(shù)4424人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1167144.20萬元,比上年增加51564.52萬元,增長4.62%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計909,857.99萬元,比上年減少15654.72萬元,下降1.69%。
1.財政撥款收入491968.31萬元,占收入合計的54.07%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入491968.31萬元,占收入合計的54.07%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;
2.上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;
3.事業(yè)收入379107.50萬元,占收入合計的41.67%;
4.經(jīng)營收入238.24萬元,占收入合計的0.03%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;
6.其他收入38543.94萬元,占收入合計的4.24%。
圖1:收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計926643.60萬元,比上年增加80122.77萬元,增長9.46%,其中:基本支出276091.89萬元,占支出合計的29.79%;項目支出650299.60萬元,占支出合計的70.17%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出252.11萬元,占支出合計的0.02%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。
圖2:基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計582244.75萬元,比上年減少26600.64萬元,下降4.37%。主要原因:疫情防控常態(tài)化后,安排用于疫情防控相關(guān)支出較上年減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出502926.43萬元,主要用于以下方面:教育支出54832.34萬元,占本年財政撥款支出10.90%;科學(xué)技術(shù)支出106049.72萬元,占本年財政撥款支出21.09%;社會保障和就業(yè)支出6094.78萬元,占本年財政撥款支出1.21%;衛(wèi)生健康支出335949.59萬元,占本年財政撥款支出66.80%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2023年度決算54832.34萬元,比2023年度年初預(yù)算增加8327.12萬元,增長17.91%。其中:
“普通教育”(款)2023年度決算18486.68萬元,與2023年度年初預(yù)算數(shù)增加8411.48萬元,增長83.49%。主要原因:年中追加市衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項目。
“職業(yè)教育”(款)2023年度決算29684.15萬元,比2023年度年初預(yù)算減少23.11萬元,下降0.08%,基本持平。
“進修及培訓(xùn)”(款)2023年度決算6661.51萬元,比2023年度年初預(yù)算減少61.25萬元,下降0.91%。主要原因:嚴(yán)格控制培訓(xùn)相關(guān)支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2023年度決算106049.72萬元,比2023年度年初預(yù)算減少4933.97萬元,下降4.45%。其中:
“應(yīng)用研究”(款)2023年度決算106035.99萬元,比2023年度年初預(yù)算減少4921.14萬元,下降4.44%。主要原因:部分科研項目未完成按要求資金可結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2023年度決算13.73萬元,比2023年度年初預(yù)算減少12.83萬元,下降48.3%,主要原因:首都衛(wèi)生發(fā)展科研專項等科研項目結(jié)余。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算6094.78萬元,比2022年度年初預(yù)算減少567萬元,下降8.51%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2023年度決算6094.78萬元,比2023年度年初預(yù)算減少567萬元,下降8.51%。主要原因:部分單位職工年中調(diào)離、離職等造成相關(guān)經(jīng)費支出減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算335949.59萬元,比2023年度年初預(yù)算減少17,806.19萬元,下降5.03%。其中:
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”(款)2023年度決算60379.43萬元,比2023年度年初預(yù)算減少2595.56萬元,下降4.12%。主要原因:落實政府過緊日子,厲行節(jié)儉,壓縮一般性支出。
“公立醫(yī)院”(款)2023年度決算64051.81萬元,比2023年度年初預(yù)算增加34600.07萬元,增長117.48%。主要原因:年中追加中央轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)等項目資金。
“公共衛(wèi)生”(款)2023年度決算196907.27萬元,比2023年度年初預(yù)算增加24982.59萬元,增長11.26%。主要原因:年中追加重大傳染病防控、基層醫(yī)療機構(gòu)設(shè)備購置經(jīng)費等。
“計劃生育事務(wù)”(款)2023年度決算7967.38萬元,比2023年度年初預(yù)算減少259.75萬元,下降3.16%。主要原因:。免費避孕藥具采購等計劃生育項目采購后凈結(jié)余。
“老齡衛(wèi)生健康事務(wù)”(款)2023年度決算6643.69萬元,比2023年度年初預(yù)算增加44.77萬元,增長0.68%,主要原因:年中追加市老齡協(xié)會晉級職工工資及社保繳費差額。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出185186.07萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、1個群團組織、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、21個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)384.55萬元,比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算470.33萬元減少85.78萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2023年度決算數(shù)54.46萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)57萬元減少2.54萬元。主要原因:厲行節(jié)儉,壓縮因公出國費用支出;2023年度因公出國(境)費用主要用于幾內(nèi)亞法國團組、瓦努阿圖醫(yī)療隊、赴越南團組、香港公衛(wèi)應(yīng)急演習(xí)團組等方面,2023年度組織因公出國(境)團組4個、22人次,人均因公出國(境)費用2.48萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)3.26萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)17.06萬元減少13.80萬元。主要原因:壓縮公務(wù)接待費支出。2023年度公務(wù)接待費主要用于科研學(xué)術(shù)交流活動、外省市代表團訪問調(diào)研等。公務(wù)接待20批次,公務(wù)接待205人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)326.83萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)396.27萬元減少69.44萬元。
其中,公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)173.79萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)174.57萬元減少0.78萬元。主要原因:公務(wù)車采購后凈結(jié)余;2023年度購置(更新)9輛,車均購置費19.31萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)153.04萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)221.70萬元減少68.66萬元,主要原因:嚴(yán)控三公經(jīng)費支出,壓縮公務(wù)車運行經(jīng)費。2023年度公務(wù)用車運行維護費中,公務(wù)用車加油46.35萬元,公務(wù)用車維修53.26萬元,公務(wù)用車保險33.54萬元,公務(wù)用車其他支出19.89萬元。2023年度公務(wù)用車保有量146輛,車均運行維護費1.05萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,合計1447.53萬元,比上年增加69.90萬元,增加原因:維持單位基本運轉(zhuǎn)的社會化服務(wù)、辦公耗材等支出較上年增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額113178.99萬元,其中:政府采購貨物支出52800.67萬元,政府采購工程支出1502.38萬元,政府采購服務(wù)支出58875.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額61554.57萬元,占政府采購支出總額的54.38%,其中:授予小微企業(yè)合同金額33951.86萬元,占政府采購支出總額的29.99%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛9臺,共計173.79萬元;新購置單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備40臺(套),共計8136.21萬元。截至12月31日,北京市衛(wèi)生健康委員會共有車輛470臺,共計29472.95萬元;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備775臺(套),共計187155.53萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算19092.78萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)費教育經(jīng)費支出。
8.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
9.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項):反映北京市衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院職業(yè)教育方面的支出。
10.教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)干部教育(項):反映中共北京市衛(wèi)生健康委員會黨校的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
11.教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項):反映行政事業(yè)單位安排的用于培訓(xùn)的支出。
12.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機構(gòu)運行(項):反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。
13.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會公益研究(項):反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
14.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項):反映用于應(yīng)用研究方面的支出。
15.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他科學(xué)技術(shù)支出方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
20.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
21.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項):反映用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):反映用于公立醫(yī)院方面的支出。
23.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。
24.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。
25.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。
26.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)精神衛(wèi)生機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬精神衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
27.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急救治機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬應(yīng)急救治機構(gòu)的支出。
28.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)采供血機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬采供血機構(gòu)的支出。
29.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)(項):反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
30.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
31.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
32.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
33.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
34.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
35.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
36.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項):反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告(詳見附件2)
二、項目支出績效評價報告(詳見附件2)
三、項目支出績效自評表(詳見附件2)
四、中央對北京衛(wèi)生健康專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告(詳見附件2)