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北京市發(fā)展和改革委員會2023年度部門決算

日期:2024-08-29 10:00    來源:北京市發(fā)展和改革委員會

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  第一部分 2023年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  十二、政府采購情況表

  十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

  第二部分 2023年度部門決算說明

  第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

  第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

  報表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

  一、部門基本情況

  (一)機構(gòu)設(shè)置、職責

  根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市發(fā)展和改革委員會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2003〕64號)設(shè)立北京市發(fā)展和改革委員會。原內(nèi)設(shè)機構(gòu)29個,分別為辦公室、研究室、法規(guī)處、發(fā)展規(guī)劃處、國民經(jīng)濟綜合處、經(jīng)濟體制綜合改革處、人口處、固定資產(chǎn)投資處(社會投融資服務(wù)處)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、利用外資和境外投資處(推進“一帶一路”建設(shè)工作處)、區(qū)域發(fā)展處、基礎(chǔ)設(shè)施處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、資源節(jié)約和環(huán)境保護處、社會發(fā)展處、經(jīng)濟貿(mào)易處、財政金融處、價格綜合處、價格管理處、收費管理處、成本調(diào)查監(jiān)審處、公共信息處、能源發(fā)展處、新能源利用處、營商環(huán)境政策處、營商環(huán)境評價處、評估督導(dǎo)處、經(jīng)濟與國防協(xié)調(diào)發(fā)展處(北京市國防動員委員會國民經(jīng)濟和裝備動員辦公室)、人事處;另設(shè)機關(guān)黨委(黨建工作處)、機關(guān)紀委、工會、離退休干部處;另有市紀委市監(jiān)委駐市發(fā)展改革委紀檢監(jiān)察組。設(shè)在機構(gòu)4個,分別為北京市航空和鐵路建設(shè)協(xié)調(diào)工作辦公室;北京市新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)發(fā)展建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室;北京市“疏解整治促提升”專項行動工作辦公室;北京市企業(yè)破產(chǎn)和市場主體退出工作聯(lián)席會議辦公室。

  北京市發(fā)展和改革委員會原直屬單位8家,分別為:北京市優(yōu)化營商環(huán)境促進中心(北京市“一帶一路”建設(shè)促進中心、北京市國際金融組織貸款項目事務(wù)中心)、北京市發(fā)展和改革委員會綜合事務(wù)中心、北京市經(jīng)濟信息中心、北京市經(jīng)濟社會發(fā)展研究院、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市價格認證中心、北京市價格監(jiān)測中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊。歸口管理單位1家,為北京市公共資源交易中心。

  市發(fā)展改革委是負責本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、經(jīng)濟體制改革綜合協(xié)調(diào)的市政府組成部門。主要職責為:

  一是貫徹落實國家關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。

  二是擬訂本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,并組織實施;根據(jù)國家宏觀調(diào)控要求,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展,研究提出經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標和政策措施,提出綜合運用各種調(diào)控手段的建議;受市政府委托,向市人民代表大會報告本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。

  三是負責監(jiān)測本市國民經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作,研究宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題。

  四是負責匯總分析本市財政、金融等方面的情況,參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策;研究提出深化投融資體制改革的建議并組織實施;會同有關(guān)方面研究擬訂政府重大項目融資方案。

  五是承擔指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)本市經(jīng)濟體制改革的責任;研究經(jīng)濟體制改革的重大問題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革試點工作;研究各類開發(fā)區(qū)改革與發(fā)展的重大問題,并協(xié)調(diào)相關(guān)政策的落實。

  六是承擔規(guī)劃本市重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責任;擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施,并與需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃銜接平衡;擬訂本市全社會固定資產(chǎn)投資和重大項目中長期規(guī)劃和年度實施計劃,統(tǒng)籌安排本市財政性建設(shè)資金,組織擬訂并實施市政府投資計劃;按國家及市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核和上報固定資產(chǎn)投資建設(shè)項目、外資項目、境外投資項目;引導(dǎo)民間投資的方向,研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及相關(guān)政策;指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展;按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標投標工作。

  七是統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進本市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整;組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,監(jiān)督檢查政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議,負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題;統(tǒng)籌推進服務(wù)業(yè)發(fā)展,會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策;會同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,推進重大科技成果產(chǎn)業(yè)化,協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

  八是組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、城市功能區(qū)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,研究提出推進城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施;組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作,負責對口支援和幫扶工作。

  九是承擔本市重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責任,研究分析國內(nèi)外市場狀況,提出擴大消費和促進對外貿(mào)易發(fā)展的政策措施;按照規(guī)定權(quán)限負責重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口需求平衡,協(xié)調(diào)糧食、棉花進出口計劃的實施。

  十是承擔本市價格管理責任;負責監(jiān)測分析價格運行情況,并提出相關(guān)政策和價格改革建議;依法擬訂、調(diào)整由市政府管理的重要商品價格和重要收費標準,并組織實施;監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議;指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門和區(qū)縣政府的價格監(jiān)管工作。

  十一是負責本市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃;參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等發(fā)展政策,推進社會事業(yè)建設(shè),參與研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。

  十二是負責組織擬訂本市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施;研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展狀況,提出相關(guān)政策建議;協(xié)調(diào)民航、鐵路等國家在京基礎(chǔ)設(shè)施項目投資工作。

  十三是推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,參與編制本市土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計劃;負責本市節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施,并協(xié)調(diào)實施;參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題;綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作,組織實施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。

  十四是負責組織擬訂本市能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施;銜接能源總量平衡;監(jiān)測分析能源運行情況,提出相關(guān)政策建議;協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運行保障的重大問題。

  十五是負責組織擬訂本市國民經(jīng)濟和裝備動員規(guī)劃、計劃;研究國民經(jīng)濟和裝備動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題;負責組織實施國民經(jīng)濟和裝備動員有關(guān)工作。

  十六是負責研究提出本市人口調(diào)控戰(zhàn)略,擬訂人口政策;負責調(diào)控綜合協(xié)調(diào)工作,擬訂人口調(diào)控中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施;負責人口重大問題研究,提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展政策建議。

  十七是承辦市政府交辦的其他事項。

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  行政編制435人,實有人數(shù)417人;事業(yè)編制639人,實有人數(shù)546人;離休人員6人,退休人員512人。

  二、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計99475.93萬元,比上年減少2583.47萬元,下降2.53%。

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  2023年度本年收入合計94415.73萬元,比上年減少2205.32萬元,下降2.28%。

  1.財政撥款收入87579.36萬元,占收入合計的92.76%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入87579.36萬元,占收入合計的92.76%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;

  2.上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;

  3.事業(yè)收入408.44萬元,占收入合計的0.43%;

  4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;

  5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;

  6.其他收入6427.93萬元,占收入合計的6.81%。

圖1:收入決算

圖1:收入決算

 ?。ǘ┲С鰶Q算說明

  2023年度本年支出合計91901.05萬元,比上年減少2276.03萬元,下降2.42%,其中:基本支出41599.14萬元,占支出合計的45.27%;項目支出50301.91萬元,占支出合計的54.73%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。

圖2:基本支出和項目支出情況

圖2:基本支出和項目支出情況

  三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財政撥款收、支總計88783.44萬元,比上年減少9418.2萬元,下降9.59%。主要原因:2023年北京市分布式光伏獎勵等節(jié)能環(huán)保項目經(jīng)費預(yù)算安排規(guī)模下降。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

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  2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出85278.53萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出56380.79萬元,占本年財政撥款支出66.11%;教育支出17.17萬元,占本年財政撥款支出0.02%;社會保障和就業(yè)支出4352.89萬元,占本年財政撥款支出5.1%;衛(wèi)生健康支出2799.16萬元,占本年財政撥款支出3.28%;節(jié)能環(huán)保支出20501.75萬元,占本年財政撥款支出24.04%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1226.77萬元,占本年財政撥款支出1.45%。

  (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2023年度決算56380.79萬元,比2023年度年初預(yù)算減少3135.53萬元,下降5.27%。其中:

  “發(fā)展與改革事務(wù)”(款)2023年度決算56010.16萬元,比2023年年初預(yù)算減少3506.16萬元,下降5.89%。主要原因:一是落實市級部門過“緊日子”要求,壓減部分非剛性、非急需的項目支出;二是按照國家有關(guān)部門要求,全國大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新北京會場等項目不再開展。

  “其他一般公共服務(wù)支出(款)”2023年度決算370.63萬元,比2023年年初預(yù)算增加370.63萬元。主要原因:預(yù)算執(zhí)行過程中,追加北京市政府投資項目管理與監(jiān)控信息系統(tǒng)項目370.63萬元。

  2、“教育支出”(類)2023年度決算17.17萬元,比2023年年初預(yù)算減少29.03萬元,下降62.84%。其中:

  “進修及培訓(xùn)”(款)2023年度決算17.17萬元,比2023年年初預(yù)算減少29.03萬元,下降62.84%。主要原因:本年度實際發(fā)生的培訓(xùn)數(shù)量及規(guī)模下降。

  3、“社會保障和就業(yè)支出”(類) 2023年度決算4352.89萬元,比2023年年初預(yù)算減少104.88萬元,下降2.35%。其中:

  “行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2023年度決算4331.06萬元,比2023年年初預(yù)算減少126.71萬元,下降2.84%。主要原因:按照本市統(tǒng)一繳費標準,據(jù)實支出基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等社保費用。

  “撫恤”(款)2023年度決算21.83萬元,比2023年年初預(yù)算增加21.83萬元。主要原因:年中據(jù)實追加部分撫恤費。

  4、“衛(wèi)生健康支出”(類) 2023年度決算2799.16萬元,比2023年年初預(yù)算減少156.05萬元,下降5.28%。其中:

  “行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2799.16萬元,比2023年年初預(yù)算減少156.05萬元,下降5.28%。主要原因:執(zhí)行全市統(tǒng)一政策,嚴格按標準支出行政事業(yè)單位醫(yī)療保險經(jīng)費預(yù)算。

  5、“節(jié)能環(huán)保支出”(類) 2023年度決算20501.75萬元,比2023年年初預(yù)算增加2940.52萬元,增長16.74%。其中:

  “能源節(jié)約利用”(款)2023年度決算20501.75萬元,比2023年年初預(yù)算增加2940.52萬元,增長16.74%。主要原因:北京市分布式光伏獎勵等項目結(jié)合項目時序?qū)嵭小胺峙逻_”,由我委據(jù)實追加。

  7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2022年度決算1226.77萬元,比2023年年初預(yù)算增加1180.26萬元,增長2537.65%。其中:

  “城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2023年度決算1226.77萬元,比2023年年初預(yù)算增加1180.26萬元,增長2537.65%。主要原因:年中追加北京數(shù)字營商集成服務(wù)平臺建設(shè)項目、經(jīng)濟信息系統(tǒng)第三期日元貸款付息等基建項目。

  五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  本單位無此項支出。

  六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

  本單位無此項支出。

  七、財政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出41457.64萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

  一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

  “三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、4個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)100.03萬元,比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算265.67萬元減少165.64萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2023年度決算數(shù)43.13萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)158萬元減少114.87萬元。主要原因:2023年因公出國(境)任務(wù)尚未恢復(fù)常態(tài);2023年度因公出國(境)費用主要用于優(yōu)化營商環(huán)境、國際投資、中歐交流合作等方面,2023年度組織因公出國(境)團組5個、12人次,人均因公出國(境)費用3.59萬元。

  2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.13萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)5.72萬元增加(減少)5.59萬元。主要原因:落實政府帶頭過“緊日子”要求,減少公務(wù)接待支出。2023年度公務(wù)接待費主要用于接待國家發(fā)改委調(diào)研租車支出。公務(wù)接待1批次,公務(wù)接待5人次。

  3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)56.77萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)101.95萬元減少45.18萬元。

  其中,公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元,與2023年度年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)56.77萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)101.95萬元減少45.18萬元,主要原因:落實政府帶頭過“緊日子”要求,減少公務(wù)車運行維護支出。2023年度公務(wù)用車運行維護費中,公務(wù)用車加油16.5萬元,公務(wù)用車維修22.72萬元,公務(wù)用車保險10萬元,公務(wù)用車其他支出7.55萬元。2023年度公務(wù)用車保有量54輛,車均運行維護費1.05萬元。

  二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,合計1291.4萬元,比上年增加157.86萬元,增加原因:疫情結(jié)束,機關(guān)恢復(fù)正常運轉(zhuǎn),相關(guān)費用同比增加。

  三、政府采購支出情況

  2023年度政府采購支出總額15735.98萬元,其中:政府采購貨物支出372.97萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出15363.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額8406.46萬元,占政府采購支出總額的53.42%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3054.32萬元,占政府采購支出總額的19.41%。

  四、國有資產(chǎn)占用情況

  2023年度新購置車輛0臺,共計0萬元;新購置單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套),共計0萬元。截至12月31日,北京市發(fā)展和改革委員會共有車輛54臺(其中19臺因事業(yè)單位改革,正在履行調(diào)撥手續(xù)),共計1278.75萬元;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備12套(其中7套因事業(yè)單位改革,正在履行調(diào)撥手續(xù)),共計4362.71萬元。

  五、政府購買服務(wù)支出說明

  2023年度政府購買服務(wù)決算12226.65萬元。

  六、專業(yè)名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  4.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  5.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

  6.政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔,并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

  7.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  8.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  9.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項):反映擬定并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

  10.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)(項):反映日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)方面的支出。

  11.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項):反映社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。

  12.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)經(jīng)濟體制改革研究(項):反映經(jīng)濟體制改革與研究方面的支出。

  13.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價管理(項):反映物價管理方面的支出。

  14.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出和運行保障類的項目支出。

  15.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展和改革事務(wù)支出(項):反映除以上項目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

  16.教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

  17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

  20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

  21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):反映其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

  22.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

  23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

  25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

  26.節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

  27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)設(shè)施支出(項):反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

  一、部門整體績效評價報告

  詳見附件2

  二、項目支出績效評價報告

  詳見附件2

  三、項目支出績效自評表

  詳見附件2

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