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北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司2024年度部門決算

日期:2025-08-29 10:00    來源:北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司

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  第一部分 2024年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  十一、政府采購情況表

  十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

  第二部分 2024年度部門決算說明

  第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

  第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司是一家從事高端裝備制造的高科技、綠色產(chǎn)業(yè)集團(tuán),2011年與北京控股集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略重組,成為其推進(jìn)高端裝備制造業(yè)務(wù)發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。本公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為董事會;董事會下設(shè)四個專門委員會,分別是:戰(zhàn)略與投資委員會、人力資源與薪酬考核委員會、全面預(yù)算委員會、審計(jì)與風(fēng)險管理委員會;本公司設(shè)有戰(zhàn)略投資部、財務(wù)管理部、預(yù)算運(yùn)營部、人力資源部、科技創(chuàng)新部、土地房產(chǎn)運(yùn)營部、改革發(fā)展部、黨委組織部(老干部處、團(tuán)委)、辦公室(董事會辦公室)、審計(jì)部等部室,是一級預(yù)算單位。其下屬二級預(yù)算單位1個,為北京市儀器儀表高級技工學(xué)校(北京中德職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心)。

北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1983年(原名:北京市儀器儀表工業(yè)總公司),1998年由行政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)?,F(xiàn)隸屬于北京控股集團(tuán)有限公司。北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是培養(yǎng)中、高級技術(shù)人才,以提高社會職業(yè)素質(zhì)。所涉及范圍包括維修電工,計(jì)算機(jī)應(yīng)用與廣告設(shè)計(jì),計(jì)算機(jī)應(yīng)用與廣告設(shè)計(jì)硬件維修,機(jī)電一體化,精密儀器機(jī)加工,模具制造,分析儀器裝調(diào),儀器儀表裝調(diào),機(jī)械制造,智能制造,飛機(jī)維修,人力資源管理等中專學(xué)歷教育,高級技術(shù)工人培訓(xùn),預(yù)備技師培訓(xùn)。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)6472.69萬元,比上年減少2260.4萬元,下降25.88%。

(一)收入決算說明

2024年度本年收入合計(jì)5733.23萬元,比上年減少2245.75萬元,下降28.15%。

1.財政撥款收入5551.38萬元,占收入合計(jì)的96.83%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5551.38萬元,占收入合計(jì)的96.83%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;

3.事業(yè)收入107.45萬元,占收入合計(jì)的1.87%;

4.經(jīng)營收入71.2萬元,占收入合計(jì)的1.24%;

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;

6.其他收入3.2萬元,占收入合計(jì)的0.06%。

圖1:收入決算

圖1:收入決算

(二)支出決算說明

2024年度本年支出合計(jì)6035.17萬元,比上年減少1333.75萬元,下降18.1%,其中:基本支出4455.14萬元,占支出合計(jì)的73.82%;項(xiàng)目支出1565.08萬元,占支出合計(jì)的25.93%;上繳上級支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出14.95萬元,占支出合計(jì)的0.25%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。

圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況

圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計(jì)5950.77萬元,比上年減少2365.03萬元,下降28.44%。主要原因:主要是根據(jù)事業(yè)發(fā)展,減少項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5897.41萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出5897.41萬元,占本年財政撥款支出100%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算6324.66萬元,2024年度決算5897.41萬元,完成年初預(yù)算的93.24%。

其中:

“職業(yè)教育”(款,下同)2024年度年初預(yù)算6109.43萬元,2024年度決算5682.18萬元,完成年初預(yù)算的93.01%。主要原因:根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)規(guī)劃,減少事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目支出。

“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款,下同)2024年度年初預(yù)算215.23萬元,2024年度決算215.23萬元,完成年初預(yù)算的100%。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4332.33萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金;(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)3.84萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算8.1萬元減少4.26萬元。其中:

1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元,與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。2024年度組織因公出國(境)團(tuán)組0個,0人次,人均出國(境)費(fèi)用0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)3.04萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.1萬元減少0.06萬元。主要原因:公務(wù)接待活動減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于外來人員到校參觀、檢查等活動中食堂客飯餐費(fèi)。公務(wù)接待28批次,公務(wù)接待151人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.79萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)5萬元減少4.21萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)本年度無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)0.79萬元,主要原因:嚴(yán)格控制公務(wù)用車次數(shù),減少不必要的支出。2024年度公務(wù)用車保有量2輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額413.03萬元,其中:政府采購貨物支出151.71萬元,政府采購工程支出148.51萬元,政府采購服務(wù)支出112.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額306.92萬元,占政府采購支出總額的74.31%,其中:授予小微企業(yè)合同金額269.63萬元,占政府采購支出總額的65.28%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日,北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車輛2臺;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備13臺(套)。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

5.教育支出:教育支出是指一個國家用于教育方面的全部開支。包括:教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費(fèi)用、國家的財政撥款、社會團(tuán)體和個人用于教育方面的支出等。

6.教育支出(類)職業(yè)教育(款):反映各部門舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、??茖哟温殬I(yè)院校的資助,如捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

7.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款):反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告(見附件)

二、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)線路施工實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目支出績效評價報告(見附件)

三、項(xiàng)目支出績效自評表(見附件)

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