目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市門頭溝區(qū)人民法院全院設(shè)置13個(gè)部門,其中審判業(yè)務(wù)部門9個(gè):分別為民事審判一庭、民事審判二庭、刑事審判庭、執(zhí)行局、行政審判庭(綜合審判庭)、齋堂人民法庭(環(huán)境資源法庭)、王平村人民法庭、潭柘寺人民法庭、立案庭(訴訟服務(wù)中心);審判輔助部門2個(gè):分別為審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊(duì);綜合行政部門2個(gè),分別為政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室。
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān),依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán),不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件,依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
北京市門頭溝區(qū)人民法院包括1個(gè)預(yù)算單位,即北京市門頭溝區(qū)人民法院(本級)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)11242.07萬元,比上年減少450.53萬元,下降3.85%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)11102.58萬元,比上年減少395.96萬元,下降3.44%。
1.財(cái)政撥款收入11032.58萬元,占收入合計(jì)的99.37%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11032.58萬元,占收入合計(jì)的99.37%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入70萬元,占收入合計(jì)的0.63%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)11114.37萬元,比上年減少209.97萬元,下降1.85%,其中:基本支出9289.02萬元,占支出合計(jì)的83.58%;項(xiàng)目支出1825.35萬元,占支出合計(jì)的16.42%;上繳上級支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11128.21萬元,比上年減少494.39萬元,下降4.25%。主要原因:落實(shí)政府過緊日子要求,厲行勤儉節(jié)約。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11000.51萬元,主要用于以下方面(按大類):公共安全支出9767.79萬元,占本年財(cái)政撥款支出88.79%;教育支出0.75萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.01%;社會(huì)保障和就業(yè)支出684.79萬元,占本年財(cái)政撥款支出6.23%;衛(wèi)生健康支出547.18萬元,占本年財(cái)政撥款支出4.97%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2024年度年初預(yù)算10294.68萬元,2024年度決算9767.79萬元,完成年初預(yù)算的94.88%。
其中:
“法院”(款)2024年度年初預(yù)算10294.68萬元,2024年度決算9767.79萬元,完成年初預(yù)算的94.88%。主要原因:落實(shí)政府過緊日子的要求,厲行勤儉節(jié)約。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算2.47萬元,2024年度決算0.75萬元,完成年初預(yù)算的30.36%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2024年度年初預(yù)算2.47萬元,2024年度決算0.75萬元,完成年初預(yù)算的30.36%。主要原因:落實(shí)政府過緊日子的要求,厲行勤儉節(jié)約,培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)減少。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算793.06萬元,2024年度決算684.79萬元,完成年初預(yù)算的86.35%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2024年度年初預(yù)算793.06萬元,2024年度決算684.79萬元,完成年初預(yù)算的86.35%。主要原因:落實(shí)政府過緊日子的要求,厲行勤儉節(jié)約。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算629.19萬元,2024年度決算547.18萬元,完成年度預(yù)算的86.97%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2024年度年初預(yù)算629.19萬元,2024年度決算547.18萬元,完成年度預(yù)算的86.97%。主要原因:落實(shí)政府過緊日子的要求,厲行勤儉節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9289.02萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)150.68萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算215.02萬元減少64.34萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元,與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.48萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)6.65萬元減少6.17萬元。主要原因:厲行勤儉節(jié)約的要求,嚴(yán)控公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常公務(wù)接待用品。公務(wù)接待10批次,公務(wù)接待100人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)150.2萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)208.37萬元減少58.17萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)91.46萬元,主要原因:根據(jù)批復(fù),對我院達(dá)到報(bào)廢條件的公務(wù)用車進(jìn)行報(bào)廢更新。2024年度購置(更新)4輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)58.75萬元,主要原因:本著厲行勤儉節(jié)約原則,落實(shí)政府“過緊日子”的要求,嚴(yán)控公務(wù)用車的使用。2024年度公務(wù)用車保有量43輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1557.77萬元,比上年減少23.59萬元,減少原因:落實(shí)政府“過緊日子”的要求,嚴(yán)控日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額1778.16萬元,其中:政府采購貨物支出119.37萬元,政府采購工程支出167.76萬元,政府采購服務(wù)支出1491.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額1670.38萬元,占政府采購支出總額的93.94%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1175.79萬元,占政府采購支出總額的66.12%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京市門頭溝區(qū)人民法院共有車輛43臺(tái);單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算585.01萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.“法院”經(jīng)費(fèi):為保障法院司法審判工作運(yùn)行,用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出,審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出,以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等,包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
8.公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng)):反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全支出(類)法院(款)兩庭建設(shè)(項(xiàng)):反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置,以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。
11.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。
12.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告(詳見附件)
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告(詳見附件)
三、項(xiàng)目支出績效自評表(詳見附件)
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求,我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。