目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京互聯(lián)網(wǎng)法院是國家審判機(jī)關(guān)。根據(jù)中央全面深化改革委員會(huì)會(huì)議通過的文件精神和十二屆市委常委會(huì)第80次會(huì)議精神,設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院,按照區(qū)人民法院級(jí)次單獨(dú)設(shè)置。
根據(jù)最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定,北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級(jí)集中管轄北京市轄區(qū)應(yīng)當(dāng)由基層人民法院受理的網(wǎng)絡(luò)購物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權(quán)權(quán)屬及侵權(quán)糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、行政案件。
北京互聯(lián)網(wǎng)法院設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括政治部(機(jī)關(guān)黨委)、審判管理辦公室(研究室)、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執(zhí)行局、綜合辦公室(司法警察大隊(duì))。
北京互聯(lián)網(wǎng)法院下屬單位數(shù)量1個(gè),為北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級(jí)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)23894.98萬元,比上年增加7734.33萬元,增長47.86%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)23872.61萬元,比上年增加8176.87萬元,增長52.10%。
1.財(cái)政撥款收入23871.61萬元,占收入合計(jì)的99.99%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23871.61萬元,占收入合計(jì)的100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入1萬元,占收入合計(jì)的0.01%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)20798.63萬元,比上年增加5025.19萬元,增長31.86%,其中:基本支出7281.33萬元,占支出合計(jì)的35.01%;項(xiàng)目支出13517.3萬元,占支出合計(jì)的64.99%;上繳上級(jí)支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23873.60萬元,比上年增加8182.06萬元,增長52.14%。主要原因:我院2024年進(jìn)行新址裝修改造及信息化遷移工作,部分相關(guān)費(fèi)用支出增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20798.63萬元,主要用于以下方面(按大類):公共安全支出19914.25萬元,占本年財(cái)政撥款支出95.75%;教育支出0萬元,占本年財(cái)政撥款支出0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出459.38萬元,占本年財(cái)政撥款支出2.21%;衛(wèi)生健康支出425.00萬元,占本年財(cái)政撥款支出2.04%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2024年度年初預(yù)算18224.64萬元,2024年度決算19914.25萬元,完成年初預(yù)算的109.27%。其中:
“法院”2024年度年初預(yù)算18224.64萬元,2024年度決算19914.25萬元,完成年初預(yù)算的109.27%。主要原因:我院2024年進(jìn)行新址裝修改造及信息化遷移工作,部分相關(guān)費(fèi)用支出增加。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算0.26萬元,2024年度決算0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算0.26萬元,2024年度決算0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。主要原因:年內(nèi)無相關(guān)培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算519.46萬元,2024年度決算459.38萬元,完成年初預(yù)算的88.43%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算499.46萬元,2024年度決算459.38萬元,完成年初預(yù)算的91.98%。主要原因:人員退休增加,相關(guān)費(fèi)用支出減少。
“撫恤”2024年度年初預(yù)算20.00萬元,2024年度決算0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。主要原因:年度內(nèi)未出現(xiàn)犧牲病故人員。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算443.70萬元,2024年度決算425.00萬元,完成年初預(yù)算的95.79%。其中:
“行政單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算443.70萬元,2024年度決算425.00萬元,完成年初預(yù)算的95.79%。主要原因:人員退休增加,相關(guān)費(fèi)用支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出出7281.33萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)30.23萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算47.74萬元減少17.51萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元,與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因:全市法院財(cái)物統(tǒng)管后,因公出國(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)5.21萬元減少5.21萬元。主要原因:2024年度我院無公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)30.23萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)42.53萬元減少12.30萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元,主要原因:2024年度我院無公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)30.23萬元,主要原因:2024年度我院嚴(yán)格公車使用管理,厲行節(jié)約,車輛加油費(fèi)用減少。2024年度公務(wù)用車保有量21輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1420.92萬元,比上年減少87.52萬元,減少原因:本年度我院合理統(tǒng)籌公用經(jīng)費(fèi)支出,細(xì)化管理,節(jié)約了經(jīng)費(fèi)使用。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額7261.91萬元,其中:政府采購貨物支出395.22萬元,政府采購工程支出3343.46萬元,政府采購服務(wù)支出3523.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額1278.27萬元,占政府采購支出總額的17.6%,其中:授予小微企業(yè)合同金額558.17萬元,占政府采購支出總額的7.69%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京互聯(lián)網(wǎng)法院(本級(jí))共有車輛21臺(tái);單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備6臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算3524.13萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.公共安全(類)法院(款)案件審判(項(xiàng)):反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
9.公共安全(類)法院(款)兩庭建設(shè)(項(xiàng)):反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置,以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見附件)
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見附件)
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表(詳見附件)