目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市朝陽區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位,即北京市朝陽區(qū)人民檢察院(本級)。根據(jù)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》要求,結(jié)合我院實(shí)際情況,我院于2019年3月完成了內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作,將內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有18個優(yōu)化調(diào)整為12個,分別為:辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、檢務(wù)督察部。
根據(jù)《中華人民共和國檢察院組織法》,人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。人民檢察院通過行使檢察權(quán),追訴犯罪,維護(hù)國家安全和社會秩序,維護(hù)個人和組織的合法權(quán)益,維護(hù)國家利益和社會公共利益,保障法律正確實(shí)施,維護(hù)社會公平正義,維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威,保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)18843.54萬元,比上年增加24.02萬元,增長0.13%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)18553.9萬元,比上年增加265.74萬元,增長1.45%。
1.財(cái)政撥款收入18241.57萬元,占收入合計(jì)的98.32%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18241.57萬元,占收入合計(jì)的98.32%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入312.33萬元,占收入合計(jì)的1.68%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)18259.82萬元,比上年增加84.38萬元,增長0.46%,其中:基本支出14487.76萬元,占支出合計(jì)的79.34%;項(xiàng)目支出3772.05萬元,占支出合計(jì)的20.66%;上繳上級支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18241.58萬元,比上年增加33.76萬元,增長0.19%。主要原因:一是本年度人員增加,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加;二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17947.48萬元,主要用于以下方面(按大類):公共安全支出15794.93萬元,占本年財(cái)政撥款支出88.01%;教育支出21.94萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.12%;社會保障和就業(yè)支出1222.75萬元,占本年財(cái)政撥款支出6.81%;衛(wèi)生健康支出907.86萬元,占本年財(cái)政撥款支出5.06%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2024年度年初預(yù)算16036.22萬元,2024年度決算15794.93萬元,完成年初預(yù)算的98.50%。其中:
“檢察”(款)2024年度年初預(yù)算16036.22萬元,2024年度決算15794.93萬元,完成年初預(yù)算的98.50%。主要原因:一是堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府過緊日子的要求,厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓減一般性支出;二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算21.94萬元,2024年度決算21.94萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2024年度年初預(yù)算21.94萬元,2024年度決算21.94萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算1254.52萬元,2024年度決算1222.75萬元,完成年初預(yù)算的97.47%。其中:
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2024年度年初預(yù)算1229.52萬元,2024年度決算1189.1萬元,完成年初預(yù)算的96.71%。主要原因是:根據(jù)本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金實(shí)際需求安排支出。
“撫恤”(款)2024年度年初預(yù)算25萬元,2024年度決算33.66萬元,完成年初預(yù)算的134.64%。主要原因是:根據(jù)本年度去世人員實(shí)際情況安排支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2024年度年初預(yù)算967.52萬元,2024年度決算907.86萬元,完成年初預(yù)算的93.83%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2024年度年初預(yù)算967.52萬元,2024年度決算907.86萬元,完成年初預(yù)算的93.83%。主要原因是:根據(jù)本年度醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)際需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14483.8萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)47.25萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算89.09萬元減少41.84萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元,與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因:全市檢察院人財(cái)物統(tǒng)一管理后,因公出國(境)費(fèi)用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.79萬元減少3.79萬元。主要原因:本年度2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)47.25萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)85.3萬元減少38.05萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)17.98萬元,主要原因:2024年度公務(wù)用車購置(更新)1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)29.27萬元,主要原因:按照厲行節(jié)約精神,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2024年度公務(wù)用車保有量28輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1942.94萬元,比上年增加40.56萬元,主要原因:根據(jù)本年度實(shí)際需求安排支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額1260萬元,其中:政府采購貨物支出46.4萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出1213.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額1180.22萬元,占政府采購支出總額的93.67%,其中:授予小微企業(yè)合同金額731.85萬元,占政府采購支出總額的58.08%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京市朝陽區(qū)人民檢察院共有車輛28臺;單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備1臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算803.32萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出(類)檢察(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出(類)檢察(款)檢察監(jiān)督(項(xiàng)):反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出,包括偵查監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.公共安全支出(類)檢察(款)其他檢察支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于檢察方面的支出。
11.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支持(款)其他衛(wèi)生健康支持(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告(詳見附件)
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告(詳見附件)
三、項(xiàng)目支出績效自評表(詳見附件)
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求,我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。