目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市知識產(chǎn)權(quán)局是市政府直屬機構(gòu),為副局級。我局所屬正處級事業(yè)單位3個,分別為北京市知識產(chǎn)權(quán)保護中心(北京專利代辦處)、中關(guān)村知識產(chǎn)權(quán)促進中心、北京市知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)中心(北京市知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助中心)。我局貫徹落實黨中央關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對知識產(chǎn)權(quán)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1.貫徹落實國家關(guān)于專利、商標、原產(chǎn)地地理標志工作方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策,起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案,擬訂專利、商標、原產(chǎn)地地理標志工作的政策措施、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃并組織實施。會同有關(guān)部門擬訂首都知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實施。推動知識產(chǎn)權(quán)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。
2.負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市知識產(chǎn)權(quán)保護工作,推動知識產(chǎn)權(quán)保護工作體系建設(shè)。負責(zé)專利侵權(quán)糾紛的行政裁決及調(diào)處。承擔(dān)知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助。負責(zé)對商標的印制和使用進行監(jiān)督管理,保護注冊商標專用權(quán),依法保護特殊標志。
3.承擔(dān)規(guī)范本市專利、商標、原產(chǎn)地地理標志管理基本秩序的責(zé)任。依法監(jiān)督管理知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu),推進知識產(chǎn)權(quán)中介服務(wù)體系建設(shè),推動知識產(chǎn)權(quán)社會信用體系建設(shè)。
4.負責(zé)促進本市知識產(chǎn)權(quán)運用。擬訂本市知識產(chǎn)權(quán)運用政策,促進知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。承擔(dān)知識產(chǎn)權(quán)對外轉(zhuǎn)讓審查工作。指導(dǎo)和規(guī)范專利技術(shù)市場,指導(dǎo)規(guī)范專利權(quán)、商標權(quán)轉(zhuǎn)讓、許可、備案等工作。負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)金融工作,會同有關(guān)部門指導(dǎo)和規(guī)范知識產(chǎn)權(quán)無形資產(chǎn)評估,推動專利權(quán)、商標權(quán)質(zhì)押工作。推動知識產(chǎn)權(quán)軍民融合。
5.負責(zé)本市知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系的建設(shè)。會同有關(guān)部門推動專利、商標、原產(chǎn)地地理標志信息的傳播利用。負責(zé)組織建立知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警應(yīng)急機制。承擔(dān)專利、商標、原產(chǎn)地地理標志統(tǒng)計分析工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜。開展專利、商標、原產(chǎn)地地理標志工作的國際聯(lián)絡(luò)、合作與交流活動。
7.組織開展專利、商標、原產(chǎn)地地理標志方面法律法規(guī)、政策的宣傳普及工作。組織制定本市有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的教育與培訓(xùn)工作規(guī)劃并組織實施。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計37544.73萬元,比上年減少2039.49萬元,下降5.15%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計37405.69萬元,比上年增加607.65萬元,增長1.65%。
1.財政撥款收入37144.12萬元,占收入合計的99.29%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入37144.12萬元,占收入合計的99.3%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;
2.上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;
3.事業(yè)收入260.90萬元,占收入合計的0.70%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;
6.其他收入0.67萬元,占收入合計的0.01%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計35537.33萬元,比上年減少2559.10萬元,下降6.72%,其中:基本支出6798.97萬元,占支出合計的19.13%;項目支出28738.37萬元,占支出合計的80.87%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。
圖2:基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計37144.12萬元,比上年減少1930.21萬元,下降4.94%。主要原因:減少中央專利轉(zhuǎn)化支持資金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35265.76萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出25862.06萬元,占本年財政撥款支出73.33%;教育支出1.15萬元,占本年財政撥款支出0.01%;科學(xué)技術(shù)支出8119.44萬元,占本年財政撥款支出23.02%;社會保障和就業(yè)支出815.37萬元,占本年財政撥款支出2.31%;衛(wèi)生健康支出467.74萬元,占本年財政撥款支出1.33%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算27225.28萬元,2024年度決算25862.06萬元,完成年初預(yù)算的94.99%。
其中:
“知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)”2024年度年初預(yù)算27225.28萬元,2024年度決算25862.06萬元,完成年初預(yù)算的94.99%。主要原因:落實政府過緊日子要求,進一步加大厲行勤儉節(jié)約。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算17.93萬元,2024年度決算1.15萬元,完成年初預(yù)算的6.41%。其中:
“進修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算17.93萬元,2024年度決算1.15萬元,完成年初預(yù)算的6.41%。主要原因:落實政府過緊日子要求,進一步加大厲行勤儉節(jié)約。
3、“科學(xué)技術(shù)支出”2024年度年初預(yù)算8651.89萬元,2024年度決算8119.44萬元,完成年初預(yù)算的93.85%。其中:
“其他科學(xué)技術(shù)支出”2024年度年初預(yù)算8651.89萬元,2024年度決算8119.44萬元,完成年初預(yù)算的93.85%。主要原因:落實政府過緊日子要求,進一步加大厲行勤儉節(jié)約。
4、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算915.25萬元,2024年度決算815.37萬元,完成年初預(yù)算的89.09%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算834.71萬元,2024年度決算742.45萬元,完成年初預(yù)算的88.95%。主要原因:養(yǎng)老繳費人員減少。
“殘疾人事業(yè)”2024年度年初預(yù)算54.50萬元,2024年度決算51.50萬元,完成年初預(yù)算的94.50%。主要原因:按政策減免部分殘保金。
“其他社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算26.04萬元,2024年度決算21.42萬元,完成年初預(yù)算的82.26%。主要原因:社保繳費人員減少。
5、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算521.27萬元,2024年度決算467.74萬元,完成年初預(yù)算的89.73%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算521.27萬元,2024年度決算467.74萬元,完成年初預(yù)算的89.73%。主要原因:社保繳費人員減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項經(jīng)費。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6632.16萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)47.21萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算60.56萬元減少13.35萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年度決算數(shù)34.8萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)35.47萬元減少0.67萬元。主要原因:落實政府過緊日子要求,進一步加大厲行勤儉節(jié)約,減少因公出國(境)費用;2024年度因公出國(境)費用主要用于赴美國參加國際商標協(xié)會年會、赴英國與英國知識產(chǎn)權(quán)局等工作交流、赴韓國參加中韓知識產(chǎn)權(quán)交流會、赴新加坡參加新加坡知識產(chǎn)權(quán)周和公約周活動并與新加坡知識產(chǎn)權(quán)局等進行工作交流、赴香港參加亞洲知識產(chǎn)權(quán)營商論壇等方面,2024年度組織因公出國(境)團組4個、10人次。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.92萬元減少0.92萬元。主要原因:落實政府過緊日子要求,進一步加大厲行勤儉節(jié)約,減少公務(wù)接待費。公務(wù)接待0批次,公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)12.41萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)24.17萬元減少11.75萬元,主要原因:落實政府過緊日子要求,進一步加大厲行勤儉節(jié)約,減少公務(wù)用車購置及運行維護費。其中,公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元,與上年保持一致。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)12.41萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)24.17萬元減少11.75萬元,主要原因:落實政府過緊日子要求,進一步加大厲行勤儉節(jié)約,減少公務(wù)用車運行維護費。2024年度公務(wù)用車保有量13輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計230.8萬元,比上年增加16.85萬元,增加原因:設(shè)備維修(護)費等按實際需求增加支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額2844.65萬元,其中:政府采購貨物支出5.09萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出2839.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額1996.03萬元,占政府采購支出總額的70.17%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1639.04萬元,占政府采購支出總額的57.62%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京市知識產(chǎn)權(quán)局共有車輛13臺;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備1臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算1809.96萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出-知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)-行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出-知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和規(guī)劃:反映知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和規(guī)劃的制定、實施、評估和統(tǒng)計監(jiān)測等方面的支出。
9.一般公共服務(wù)支出-知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)-國際合作與交流:反映知識產(chǎn)權(quán)國際合作與交流等方面的支出。
10.一般公共服務(wù)支出-知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)宏觀管理:反映知識產(chǎn)權(quán)保護、運用、公共服務(wù)等方面的支出。
11.一般公共服務(wù)支出-知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)-事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
12.一般公共服務(wù)支出-知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)-其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)方面的支出。
13.教育支出-進修及培訓(xùn)-培訓(xùn)支出:反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
14.科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出:反映其他科學(xué)技術(shù)支出中其他科技方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
18.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金繳費支出。
19.社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出:反映其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出:反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
21.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
23.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。