目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市應(yīng)急管理局(簡(jiǎn)稱市應(yīng)急局)為正局級(jí)市政府組成部門(mén)。市應(yīng)急局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)本市應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各區(qū)各部門(mén)各單位應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂本市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策,組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案,組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3.指導(dǎo)本市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制本市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開(kāi)展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立本市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮本市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作,指導(dǎo)本市綜合性消防救援隊(duì)伍開(kāi)展有關(guān)應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌本市應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)組織消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),指導(dǎo)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和各區(qū)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)本市消防管理工作,指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10.組織協(xié)調(diào)本市災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配市級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門(mén)和各區(qū)政府安全生產(chǎn)工作,組織開(kāi)展安全生產(chǎn)督查、考核工作。
12.按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查本市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)單位安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)煤礦、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)本市生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14.開(kāi)展應(yīng)急管理方面的對(duì)外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。
15.制定本市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同市糧食和儲(chǔ)備局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16.負(fù)責(zé)本市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17.承擔(dān)市突發(fā)事件應(yīng)急委員會(huì)的具體工作,負(fù)責(zé)規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查本市突發(fā)事件應(yīng)對(duì)工作及應(yīng)急管理的預(yù)案、體制、機(jī)制和法制建設(shè)。承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)、市防火安全委員會(huì)(市森林防火指揮部)、市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市應(yīng)急管理局為正局級(jí)市政府組成部門(mén)。下設(shè)5個(gè)二級(jí)單位,包括北京市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、北京市應(yīng)急管理科學(xué)技術(shù)研究院、北京市應(yīng)急指揮保障中心、北京市應(yīng)急管理事務(wù)中心、北京市安全生產(chǎn)督查事務(wù)中心。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)172927.15萬(wàn)元,比上年增加110898.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)178.79%。
(一)收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)169331.86萬(wàn)元,比上年增加109391.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)182.50%。
1.財(cái)政撥款收入169205.60萬(wàn)元,占收入合計(jì)的99.93%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入169205.60萬(wàn)元,占收入合計(jì)的99.93%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入126萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.07%;
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入0.26萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)139829.61萬(wàn)元,比上年增加83673.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)149%,其中:基本支出30948.82萬(wàn)元,占支出合計(jì)的22.13%;項(xiàng)目支出108880.79萬(wàn)元,占支出合計(jì)的77.87%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)172478.34萬(wàn)元,比上年增加110803.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)179.66%。主要原因:2024年中央下達(dá)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援力量建設(shè)和自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程市級(jí)預(yù)警指揮補(bǔ)助資金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出139776.85萬(wàn)元,主要用于以下方面(按大類):教育支出153.80萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.11%;社會(huì)保障和就業(yè)支出41.89萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.03%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.62萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.02%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出139553.54萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出99.84%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算176.79萬(wàn)元,2024年度決算153.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87%。
其中:“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2024年度年初預(yù)算176.79萬(wàn)元,2024年度決算153.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87%。主要原因:落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,嚴(yán)控一般性支出培訓(xùn)費(fèi)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算13.47萬(wàn)元,2024年度決算41.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的310.99%。其中:“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2024年度年初預(yù)算13.47萬(wàn)元,2024年度決算41.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的310.99%。主要原因:2024年退休人員增加較多。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2024年度年初預(yù)算27.62萬(wàn)元,2024年度決算27.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
4、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類)2024年度年初預(yù)算59303.87萬(wàn)元,2024年度決算139553.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的235.32%。其中:
“應(yīng)急管理事務(wù)”(款)2024年度年初預(yù)算50306.16萬(wàn)元,2024年度決算128201.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的254.84%。主要原因:支出中央下達(dá)的安全生產(chǎn)應(yīng)急救援力量建設(shè)和自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程市級(jí)預(yù)警指揮補(bǔ)助資金。
“消防救援事務(wù)”(款)2024年度年初預(yù)算8997.71萬(wàn)元,2024年度決算8752.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.27%。主要原因:因2024年未發(fā)生森林火災(zāi),相關(guān)的森林火災(zāi)調(diào)查費(fèi)用未支出。
“其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(款)2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元,2024年度決算2600萬(wàn)元。主要原因:年中追加對(duì)廣東省、湖南省、安徽省、江西省、廣西自治區(qū)、福建省、四川省及河南省應(yīng)急援助資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出30948.81萬(wàn)元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)169.01萬(wàn)元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算173.65萬(wàn)元減少4.64萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)42.13萬(wàn)元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)46.16萬(wàn)元減少4.03萬(wàn)元。主要原因:出國(guó)實(shí)際支出減少;2024年度因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于組團(tuán)赴德國(guó)、英國(guó)學(xué)習(xí)借鑒防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)先進(jìn)理念和超大城市應(yīng)急管理體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn),探索形成具有首都特色的防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和韌性城市建設(shè)體系;隨應(yīng)急管理部參加赴英國(guó)海洋石油安全和特種作業(yè)能力提升培訓(xùn)。2024年度組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、6人次;參加因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、1人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.35萬(wàn)元減少0.35萬(wàn)元。主要原因:未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)126.88萬(wàn)元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)127.14萬(wàn)元減少0.26萬(wàn)元。其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)36.37萬(wàn)元,2024年度購(gòu)置(更新)2輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)90.51萬(wàn)元。主要原因:落實(shí)勤儉節(jié)約的精神,壓減車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年度公務(wù)用車(chē)保有量40輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)939.69萬(wàn)元,比上年增加115.07萬(wàn)元,增加原因主要為更新部分辦公家具和設(shè)備。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額33503.16萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1894.63萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出31608.53萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額16917.74萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的50.5%,其中:授予小微企業(yè)合同金額13650.64萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的40.74%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京市應(yīng)急管理局共有車(chē)輛51臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備11臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算9951萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購(gòu)方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn),黨校、行政學(xué)院等行業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出,以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出,不在本科目反映。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi);
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治(項(xiàng)):反映組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害防治治理方面的支出;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng)):反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援(項(xiàng)):反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急管理(項(xiàng)):反映用于應(yīng)急管理的法律法規(guī)制定修訂,應(yīng)急預(yù)案演練、協(xié)調(diào)保障等方面的支出;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)其他消防救援事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于消防救援方面的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款)其他自然災(zāi)害防治支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然災(zāi)害防治的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2