目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市衛(wèi)生健康委員會是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生健康工作的市政府組成部門。主要職責(zé)包括:
1.起草衛(wèi)生健康有關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置,擬訂并組織實施區(qū)域衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃。擬訂并組織實施衛(wèi)生健康信息化發(fā)展規(guī)劃和政策措施。
2.組織協(xié)調(diào)推進(jìn)本市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作,研究擬訂深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作的規(guī)劃、政策、實施方案及有關(guān)配套措施。統(tǒng)籌推進(jìn)深化公立醫(yī)院綜合改革,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。擬訂并組織實施推動衛(wèi)生健康服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化的政策措施。研究提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策建議。
3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市傳染病疫情應(yīng)對工作,負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理,組織指導(dǎo)各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療救治和緊急醫(yī)學(xué)救援工作。組織制定采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
4.擬訂本市重大疾病、慢性病防控管理政策措施、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)本市職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等公共衛(wèi)生管理工作。
5.組織協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化有關(guān)衛(wèi)生健康方面的政策措施,組織推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
6.負(fù)責(zé)本市貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作,組織執(zhí)行國家基本藥物目錄,開展藥品和醫(yī)療器械使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展本市食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估,擬訂、發(fā)布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
7.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理。組織制定醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)等行業(yè)管理政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實施。建立醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、公共衛(wèi)生等服務(wù)評價和監(jiān)督體系。擬訂鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和強(qiáng)化管理的有關(guān)政策措施并組織實施。推動建立和諧醫(yī)患關(guān)系。
8.負(fù)責(zé)本市出生人口監(jiān)測工作。組織監(jiān)測與生育相關(guān)的人口發(fā)展動態(tài),提出發(fā)布人口生育安全預(yù)警建議。完善并組織落實本市生育政策。牽頭負(fù)責(zé)3歲以下嬰幼兒托育服務(wù)發(fā)展工作。
9.負(fù)責(zé)擬訂并組織實施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生的政策措施,指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生體系建設(shè)。推進(jìn)基本公共衛(wèi)生、婦幼健康和老齡健康服務(wù)均等化、普惠化、便捷化,完善基層運行機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生、全科醫(yī)生管理制度。組織開展愛國衛(wèi)生運動和健康促進(jìn)行動。
10.負(fù)責(zé)擬訂本市衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃和科技成果轉(zhuǎn)化有關(guān)政策并組織實施。組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育,參與擬訂醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃,協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育。負(fù)責(zé)病原微生物實驗室生物安全監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市干部醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)落實重要會議、重大活動醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12.負(fù)責(zé)組織擬訂本市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)安全保衛(wèi)工作措施、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實施,協(xié)調(diào)指導(dǎo)本市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)安全保衛(wèi)工作。
13.管理北京市中醫(yī)藥管理局、北京市疾病預(yù)防控制局,代管北京市計劃生育協(xié)會。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2024年北京市衛(wèi)生健康委員會納入部門決算單位共計39個,分別為:北京市衛(wèi)生健康委員會機(jī)關(guān),北京市衛(wèi)生健康委員會綜合事務(wù)中心,北京市醫(yī)藥衛(wèi)生科技促進(jìn)中心,北京市計劃生育協(xié)會,北京肝病研究所,北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所(該單位已于2024年撤銷,執(zhí)法職責(zé)回歸機(jī)關(guān)),北京婦幼保健院,北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院,北京市衛(wèi)生健康委員會會計核算服務(wù)中心,北京市衛(wèi)生健康大數(shù)據(jù)與政策研究中心,北京市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)管理指導(dǎo)中心,首都兒科研究所,北京市耳鼻咽喉科研究所,北京市眼科研究所,北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所,北京市心肺血管疾病研究所,北京市中醫(yī)藥研究所,北京市兒科研究所,北京市創(chuàng)傷骨科研究所,北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所,北京市腫瘤防治研究所,北京市神經(jīng)外科研究所,北京市衛(wèi)生健康委員會宣傳教育中心,北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所,北京市老年病醫(yī)療研究中心,北京市呼吸疾病研究所,北京市糖尿病研究所,北京急救中心,北京市疾病預(yù)防控制中心,北京市紅十字血液中心,中華醫(yī)學(xué)會北京分會秘書處,北京市體檢中心,北京市衛(wèi)生健康人力資源發(fā)展中心,中共北京市衛(wèi)生健康委員會黨校,北京市精神衛(wèi)生保健所,北京市公共衛(wèi)生應(yīng)急管理中心,北京市化工職業(yè)病防治院,北京市感染性疾病研究中心、北京市臨床藥學(xué)研究所。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1066457.11萬元,比上年減少100687.09萬元,下降8.63%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計851185.9萬元,比上年減少58672.09萬元,下降6.45%。
1.財政撥款收入474725.49萬元,占收入合計的55.77%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入474725.49萬元,占收入合計的55.77%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計的0%;
3.事業(yè)收入340235.72萬元,占收入合計的39.97%;
4.經(jīng)營收入304.26萬元,占收入合計的0.04%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;
6.其他收入35920.43萬元,占收入合計的4.22%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計860713.55萬元,比上年減少65930.05萬元,下降7.11%,其中:基本支出279620.2萬元,占支出合計的32.49%;項目支出580866.07萬元,占支出合計的67.49%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出227.28萬元,占支出合計的0.03%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計的0%。
圖2:基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計530214.61萬元,比上年減少52030.14萬元,下降8.94%。主要原因:上年安排用于疫情防控相關(guān)支出抬高基數(shù),2024年相應(yīng)減少支出;基本建設(shè)支出等較上年減少;年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額較上年減少;根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求,北京市老齡協(xié)會轉(zhuǎn)隸至北京市民政局,相關(guān)支出減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出479640.4萬元,主要用于以下方面:教育支出47447.77萬元,占本年財政撥款支出9.89%;科學(xué)技術(shù)支出125304.08萬元,占本年財政撥款支出26.12%;文化旅游體育與傳媒支出290.39萬元,占本年財政撥款支出0.06%;社會保障和就業(yè)支出5215.38萬元,占本年財政撥款支出1.09%;衛(wèi)生健康支出301382.78萬元,占本年財政撥款支出62.84%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、教育支出(類)2024年度年初預(yù)算113401.69萬元,2024年度決算47447.77萬元,完成年初預(yù)算的41.84%。
其中:
普通教育(款)2024年度年初預(yù)算28691.72萬元,2024年度決算10891.59萬元,完成年初預(yù)算的37.96%。主要原因:北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院新院區(qū)建設(shè)調(diào)整建設(shè)方式,資金被收回。
職業(yè)教育(款)2024年度年初預(yù)算76223.16萬元,2024年度決算28245.21萬元,完成年初預(yù)算的37.06%。主要原因:北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院新院區(qū)建設(shè)調(diào)整建設(shè)方式,資金被收回。
進(jìn)修及培訓(xùn)(款)2024年度年初預(yù)算8486.81萬元,2024年度決算8310.97萬元,完成年初預(yù)算的97.93%。主要原因:嚴(yán)格控制培訓(xùn)相關(guān)支出。
2、科學(xué)技術(shù)支出(類)2024年度年初預(yù)算119837.31萬元,2024年度決算125304.08萬元,完成年初預(yù)算的104.56%,其中:
應(yīng)用研究(款)2024年度年初預(yù)算116805.05萬元,2024年度決算122279.32萬元,完成年初預(yù)算的104.69%。主要原因:加強(qiáng)研究病房人才和團(tuán)隊建設(shè),實施研究型病房卓越臨床研究計劃;部分科研院所增加專用科研設(shè)備。
其他科學(xué)技術(shù)支出(款)2024年度年初預(yù)算3032.26萬元,2024年度決算3024.76萬元,完成年初預(yù)算的99.75%,基本持平。
3、文化旅游體育與傳媒支出(類)2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算290.39萬元,其中:
文物(款)2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算290.39萬元。主要原因:中共北京市衛(wèi)生健康委員會黨校年中增加黑龍?zhí)短扼w修復(fù)、龍王廟大殿及碑亭屋面修繕項目。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)2024年度年初預(yù)算5575.21萬元,2024年度決算5215.38萬元,完成年初預(yù)算的93.55%,其中:
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)2024年度年初預(yù)算5575.21萬元,2024年度決算5215.38萬元,完成年初預(yù)算的93.55%。主要原因:根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求,北京市老齡協(xié)會轉(zhuǎn)隸至北京市民政局,相關(guān)支出減少。
5、衛(wèi)生健康支出(類)2024年度決算331728.24萬元,2024年度決算301382.78萬元,完成年初預(yù)算的90.85%,其中:
衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)2024年度年初預(yù)算68908.13萬元,2024年度決算64281.18萬元,完成年初預(yù)算的93.29%。主要原因:落實政府過“緊日子”要求,嚴(yán)控一般性支出;部分項目完成后凈結(jié)余。
公立醫(yī)院(款)2024年度年初預(yù)算31672.96萬元,2024年度決算33500.74萬元,完成年初預(yù)算的105.77%。主要原因:年中核定下達(dá)了中央轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)等項目資金。
公共衛(wèi)生(款)2024年度年初預(yù)算215813.16萬元,2024年度決算190688.67萬元,完成年初預(yù)算的88.36%。主要原因:中央轉(zhuǎn)移支付重大公共衛(wèi)生項目等資金按照工作方案任務(wù)進(jìn)度要求進(jìn)行支出;基本建設(shè)項目按照工程進(jìn)度有序安排支出。
計劃生育事務(wù)(款)2024年度年初預(yù)算9245.26萬元,2024年度決算9000.2萬元,完成年初預(yù)算的97.35%。主要原因:暖心計劃保險項目等項目采購凈結(jié)余。
老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)2024年度年初預(yù)算6076.73萬元,2024年度決算3895.27萬元,完成年初預(yù)算的64.10%。主要原因:根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求,北京市老齡協(xié)會轉(zhuǎn)隸至北京市民政局,相關(guān)支出減少。
其他衛(wèi)生健康支出(款)2024年度年初預(yù)算12萬元,2024年度決算16.72萬元,完成年初預(yù)算的139.33%。主要原因:機(jī)構(gòu)改革后根據(jù)轉(zhuǎn)入職能增加相關(guān)經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出190458.67萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)340.95萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算435.13萬元減少94.18萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年度決算數(shù)162.13萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)165.8萬元減少3.67萬元。主要原因:厲行節(jié)儉,嚴(yán)格控制因公出國團(tuán)組數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模,因公出國支出相應(yīng)減少;2024年度因公出國(境)費用主要用于赴法國執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)與公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展培訓(xùn)任務(wù),赴丹麥就綠色醫(yī)院建設(shè)交流并參加可持續(xù)發(fā)展圓桌會議,赴幾內(nèi)亞、肯尼亞交流并參加國際科技園區(qū)協(xié)會2024年世界大會,赴香港參加公共衛(wèi)生應(yīng)急演練等方面,2024年度組織因公出國(境)團(tuán)組9個、24人次。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)1.55萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)15.9萬元減少14.35萬元。主要原因:落實政府過“緊日子”要求,厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費主要用于科研學(xué)術(shù)交流活動、外省市代表團(tuán)訪問調(diào)研等。公務(wù)接待26批次,公務(wù)接待293人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)177.27萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)253.44萬元減少76.17萬元。其中,公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)35.96萬元,主要原因:落實政府過“緊日子”要求,嚴(yán)控公務(wù)用車購置,2024年度購置(更新)2輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)141.31萬元,主要原因:落實政府過“緊日子”要求,壓縮公務(wù)車運行經(jīng)費。2024年度公務(wù)用車保有量139輛。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出合計1370.93萬元,比上年減少76.6萬元,減少原因:根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求,北京市老齡協(xié)會轉(zhuǎn)隸至北京市民政局,相關(guān)支出減少。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額112879.58萬元,其中:政府采購貨物支出55625萬元,政府采購工程支出1153.84萬元,政府采購服務(wù)支出56100.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額66963.91萬元,占政府采購支出總額的59.32%,其中:授予小微企業(yè)合同金額40490.64萬元,占政府采購支出總額的35.87%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京市衛(wèi)生健康委員會共有車輛463臺;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備793臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算20174.9萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)費教育經(jīng)費支出。
8.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
9.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項):反映北京市衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院職業(yè)教育方面的支出。
10.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項):反映中共北京市衛(wèi)生健康委員會黨校的支出。包括機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
11.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項):反映行政事業(yè)單位安排的用于培訓(xùn)的支出。
12.科學(xué)技術(shù)支出(類)基礎(chǔ)研究(款)科技人才隊伍建設(shè)(項):反映高層次科技人才、科研機(jī)構(gòu)研究生培養(yǎng)和博士后科學(xué)基金等方面的支出。
13.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運行(項):反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
14.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會公益研究(項):反映從事衛(wèi)生、勞動保護(hù)、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
15.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項):反映用于應(yīng)用研究方面的支出。
16.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他科學(xué)技術(shù)支出方面的支出。
17.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項):反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
22.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
23.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項):反映用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
24.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):反映用于公立醫(yī)院方面的支出。
25.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
26.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。
27.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。
28.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
29.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。
30.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)采供血機(jī)構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出。
31.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項):反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
32.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
33.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
34.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
35.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
36.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機(jī)構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
37.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項):反映計劃生育服務(wù)支出。
38.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
39.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項):反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
40.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告(詳見附件2)
二、項目支出績效評價報告(詳見附件2)
三、項目支出績效自評表(詳見附件2)
四、中央對北京衛(wèi)生健康專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告(詳見附件2)