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中共北京市委老干部局2025年財政預算信息

日期:2025-02-21 10:00    來源:中共北京市委老干部局

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  第一部分 2025年度部門預算情況說明

  一、部門情況說明

  二、收入預算情況說明

  三、支出預算情況說明

  四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

  五、其他情況說明

  六、名詞解釋

  第二部分 2025年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表    

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府采購預算明細表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算財政撥款支出表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標表

  十四、部門整體支出績效目標表

第一部分  2025年度部門預算情況說明

  一、部門情況說明

 ?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責

  根據(jù)中共北京市委辦公廳印發(fā)的《中共北京市委老干部局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》(京辦發(fā)〔2018〕25號)和中共北京市委機構編制委員會辦公室《關于同意為市委老干部局增設內(nèi)設機構的函》(京編辦行〔2021〕60號)文件規(guī)定,中共北京市委老干部局,作為市委主管本市離退休干部工作的工作機關,歸口市委組織部管理。

  主要職責為:

  1.貫徹落實黨中央、國務院關于離退休干部工作方針政策和市委、市政府決策部署,研究提出加強和改進本市離退休干部工作的意見建議,制定離退休干部工作的規(guī)劃計劃、政策措施、制度規(guī)定并組織實施。

  2.指導協(xié)調(diào)離退休干部黨組織建設和黨員教育管理工作,指導開展離退休干部思想政治建設工作。

  3.組織協(xié)調(diào)離退休干部開展活動,引導離退休干部發(fā)揮作用。

  4.組織指導離退休干部服務管理工作和易地安置離休干部服務管理工作,落實政策待遇,保障各項權益。

  5.負責全市關心下一代工作委員會的日常工作。

  6.承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項。

 ?。ǘC構設置情況

  內(nèi)設機構11個,分別為辦公室、研究室、北京市關心下一代工作委員會辦公室、組織指導處(政治待遇處)、活動指導處、生活待遇處、聯(lián)絡服務處、宣傳處、綜合處、機關黨委(人事處)和離退休干部處。下屬二個預算單位,分別為北京市老干部活動中心(參照公務員法管理事業(yè)單位)、中共北京市委老干部活動站(參照公務員法管理事業(yè)單位)。

 ?。ㄈ┤藛T編制及實有情況

  中共北京市委老干部局行政編制73人,實際67人;事業(yè)編制113人,實際105人;無聘用人員。

  離退休人員162人,其中:離休5人,退休157人。

  二、收入預算情況說明

  2025年度收入預算15,281.92萬元,比2024年年初預算數(shù)14,869.19萬元增加412.73萬元,增長2.78%。主要原因是全局人數(shù)比上年增加,相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費收入增加。

 ?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?3,903.88萬元

  1.一般公共預算撥款收入13,903.88萬元。

  2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

  3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。

 ?。ǘ┍灸昶渌Y金收入558.50萬元

  4.財政專戶管理資金收入0萬元。

  5.事業(yè)收入0萬元。

  6.上級補助收入0萬元。

  7.附屬單位上繳收入0萬元。

  8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

  9.其他收入558.50萬元。

 ?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余819.54萬元

  10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余819.54萬元。

圖1:收入預算

圖1:收入預算

  三、支出預算情況說明

  2025年支出預算15,281.92萬元,比2024年年初預算數(shù)14,869.19萬元增加412.73萬元,增長2.78%。主要原因是全局人數(shù)比上年增加,相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加。

  (一)基本支出?;局С鲱A算8,384.67萬元,占本年支出預算54.87%,比2024年年初預算數(shù)7,312.29萬元增加1072.38萬元,增長14.67%。

 ?。ǘ╉椖恐С觥m椖恐С鲱A算6,835.31萬元,占本年支出預算44.73%,比2024年年初預算數(shù)7,312.38萬元減少477.07萬元,下降6.52%。其中:

  1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

  2.上繳上級支出0萬元。

  3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2:基本支出和項目支出情況

圖2:基本支出和項目支出情況

 ?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金61.94萬元

  四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

 ?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍

  中共北京市委老干部局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市老干部活動中心、中共北京市委老干部活動站2個所屬單位。

 ?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明

  2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算35.12萬元,比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加17.48萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2025年預算數(shù)0萬元,本單位2025年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預算。

  2.公務接待費。2025年預算數(shù)3.76萬元,比2024年年初預算數(shù)4.28萬元減少0.52萬元,主要原因:落實政府“過緊日子”要求,進一步壓減公務接待支出。

  3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)31.36萬元,包括:公務用車購置費2025年預算數(shù)17.98萬元,比2024年年初預算數(shù)0元增加17.98萬元,主要原因:公務用車超過使用年限,報廢1輛公務用車,2025年購置1輛公務用車。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)13.38萬元,其中:公務用車燃油3.25萬元,公務用車維修3.75萬元,公務用車保險3.73萬元,其他支出2.65萬元。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)比2024年年初預算數(shù)13.36萬元增加0.02萬元,主要原因:目前保有公務用車使用年限較長,車輛運行維護費用略有增加。

  五、其他情況說明

 ?。ㄒ唬┱少忣A算說明

  2025年中共北京市委老干部局政府采購預算總額2,582.23萬元,其中:政府采購貨物預算387.82萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算2,194.41萬元。

  (二)政府購買服務預算說明

  2025年中共北京市委老干部局政府購買服務預算總額1177.39萬元。

  (三)機關運行經(jīng)費說明

  2025年中共北京市委老干部局1家行政單位以及北京市老干部活動中心、中共北京市委老干部活動站2家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1,813.32萬元。

  (四)項目支出績效目標情況說明

  2025年,中共北京市委老干部局填報績效目標的預算項目47個,占本部門本年預算項目47個的100%。填報績效目標的項目支出預算6,235.36萬元,占本部門本年項目支出預算的100%。

 ?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明

  本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。

 ?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

  本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

 ?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

  截至2024年底,中共北京市委老干部局共有車輛12臺,共計195.11萬元;單位價值50萬元以上的設備11臺(套)、共計833.02萬元。2025年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備0臺(套),共計0萬元。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù):指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

  機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  政府采購:各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

  政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2025年度部門預算報表

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